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老師,請問下是那里寫錯了嘛

老師,請問下是那里寫錯了嘛
2023-04-06 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 10:14

對的,是的,你把它放到借方負數(shù)。

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快賬用戶1295 追問 2023-04-06 10:21

賬不就會不平嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:22

你好,你試一下的,怎么會不平,借方負數(shù)和貸方是一個性質(zhì)的。

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快賬用戶1295 追問 2023-04-06 10:26

已經(jīng)平了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:27

不要客氣,工作愉快。

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快賬用戶1295 追問 2023-04-06 10:29

預收賬款 定金3千 借銀行存款3千 貸預收賬款3千 請問下 后期發(fā)貨或者收到款了 要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:31

你好,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。

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快賬用戶1295 追問 2023-04-06 10:36

好的 如果是開票 借應收賬款 貸主營業(yè)收入 應交稅費 后面收到款了 借銀行存款 貸應收賬款 是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:39

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1295 追問 2023-04-06 10:41

還要寫確認收入的分錄嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:43

你好,第一個分錄就是確認收入。

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快賬用戶1295 追問 2023-04-06 11:18

好的 我們現(xiàn)在申報個稅 是不是申報的是2月份的

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:21

你好,申報的是三月份發(fā)下去的,如果是次月發(fā)工資的話,12月份。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:21

是二月份 剛才打錯了,不是12月

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快賬用戶1295 追問 2023-04-06 11:23

廠里三月份的工資要等到4月份底才發(fā)

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:27

三月份計提,四月份發(fā)放。

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快賬用戶1295 追問 2023-04-06 11:28

工資表還沒有 做出來 請問下申報個稅我是不是報2月份的嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:30

是的,對的是的對的是的。

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快賬用戶1295 追問 2023-04-06 13:33

好的 3月底發(fā)2月份工資,記賬憑證我是寫2月底還是3月底日期

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:36

你好,三月份做賬務處理的時候,摘要寫支付二月份兒工資。

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對的,是的,你把它放到借方負數(shù)。
2023-04-06
收入200-公允價值變動100(1220-1120)=100
2022-09-11
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020-12-30
你好,你的累計扣個稅公式里面40000如果減去36000再乘10%的話就不需要再減速算扣除數(shù)了,速算扣除數(shù)本身就是為了方便計算才給出來的
2022-05-07
你好,章把小寫金額蓋住了。
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