同學(xué),你好 你開(kāi)了發(fā)票,就要做收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師 我們這個(gè)月開(kāi)了340多萬(wàn)的票出去,家里有增值稅25萬(wàn)多,含稅金額222萬(wàn)多庫(kù)存,今天最后一天就買了一百多萬(wàn)的票。本來(lái)想交幾萬(wàn)塊增值稅的,哪知道票多了。老板問(wèn)能不能這個(gè)月不交稅,后面幾個(gè)月開(kāi)項(xiàng)目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開(kāi)過(guò)來(lái)的,下個(gè)月還得原封不動(dòng)的開(kāi)回去。我感覺(jué)這樣不太好。會(huì)不會(huì)被查賬啊,不清楚這種怎么處理了
老師 有個(gè)問(wèn)題 有點(diǎn)長(zhǎng) 辛苦老師了 小規(guī)模納稅人2020年12月開(kāi)了35萬(wàn)左右的普票 繳納稅費(fèi)三千多 但是客戶要13%專票 因?yàn)槭切∫?guī)模開(kāi)不出 于是進(jìn)行降價(jià)銷售 開(kāi)1%的專票 但是我現(xiàn)在賬上1月收入是負(fù)一萬(wàn)多 主要是增值稅負(fù)一百多 在借方 這個(gè)增值稅我怎么做賬啊 1月開(kāi)了點(diǎn)其他普票的
老師,我們四年前租了一塊期限為五年的山種水果,當(dāng)時(shí)買了二百多萬(wàn)的果樹(shù)種植,還有一年山到期,現(xiàn)在把果樹(shù)連同設(shè)備全部賣給了別人賣了30萬(wàn),私下賣的,沒(méi)有票,現(xiàn)在果樹(shù)的折舊還有一百多萬(wàn)沒(méi)提完,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬面需要怎么處置?收入沒(méi)票要怎么做賬?
五月份我們一共開(kāi)了900多萬(wàn)的發(fā)票,有490萬(wàn)是小規(guī)模兒的,然后剩下那500萬(wàn),然后是一般納稅人的,我想問(wèn)一下,那我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候兒,這個(gè)企業(yè)所得稅,我是把小規(guī)模兒和一般納稅人代開(kāi),這個(gè)分開(kāi)計(jì)提,那個(gè)企業(yè)所得稅還是說(shuō)的那個(gè),都是按百分之二點(diǎn)兒五來(lái)算的。
就是五月份我們一共開(kāi)了900多萬(wàn)的發(fā)票,有490萬(wàn)是小規(guī)模兒的,然后剩下那500萬(wàn),然后是一般納稅人的,我想問(wèn)一下,那我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候兒,這個(gè)企業(yè)所得稅,我是把小規(guī)模兒和一般納稅人代開(kāi),這個(gè)分開(kāi)計(jì)提,那個(gè)企業(yè)所得稅還是說(shuō)的那個(gè),都是按百分之二點(diǎn)兒五來(lái)算的。
老師,校車運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的工資福利費(fèi)包括員工的社保嗎
你好,老師,像那種高速過(guò)路費(fèi)發(fā)票,業(yè)務(wù)員來(lái)報(bào)銷,一次二十多張,那個(gè)金額都幾十塊錢。這種過(guò)路費(fèi)發(fā)票可以要求開(kāi)一張總金額出來(lái)嗎
老師,繳納印花稅,做憑證,如何計(jì)提科目,還是直接借稅金及附加印花稅,貸銀行存款,需要計(jì)提嗎?計(jì)提如何做憑證
我把這個(gè)分錄做了 借管理費(fèi)用 60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)60 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)60 這個(gè)分錄負(fù)債一增一減沒(méi)影響平衡等式把
老師你好,請(qǐng)問(wèn)非貨幣性資產(chǎn)交換,雙方資產(chǎn)都必須是非貨幣性資產(chǎn)嗎?如果是這樣,為什么換入存貨也算非貨幣性資產(chǎn)交換啊
請(qǐng)問(wèn)一下我們公司想要收外匯,銀行說(shuō)不需要開(kāi)通外幣賬戶直接轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)基本戶就可以,但是我們外商轉(zhuǎn)外匯需要我們提供外幣賬戶才能轉(zhuǎn),想知道怎么處理呢?
老師 我們銷售輪胎 從外面采購(gòu)過(guò)來(lái)的輪胎進(jìn)行組裝 貨到了付給工人的裝卸費(fèi)記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是???
老師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得稅是按月報(bào)還是按季度申報(bào)
老師,我發(fā)現(xiàn)公司23年的印花稅200忘交了,我現(xiàn)在25年給交上,那么25年匯算清繳時(shí),我是不是得調(diào)增200呀!老師匯算清繳怎么操作呢?
車間員工工傷保險(xiǎn)理賠款,怎么做憑證