合計(jì)沒有超過(guò)30萬(wàn),不需要繳納增值稅
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅 老師這個(gè)銷售額包不包含10萬(wàn)元和30萬(wàn)元,銷售額是含稅還是不含稅的?
請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開具普票3萬(wàn),代開專票35萬(wàn),本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬(wàn)元。如何納稅?
小規(guī)模納稅人一季度銷售額30萬(wàn)元,其中對(duì)外開了10萬(wàn)專票,是否這個(gè)季度只就10萬(wàn)的銷售額交稅?另20萬(wàn)免稅?
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬(wàn),第二個(gè)月8萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是也可以免增值稅?
#提問#請(qǐng)問老師,2023年小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策,如國(guó)企業(yè)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,需要繳納增值稅嗎?
我和三個(gè)人合伙做生意,注冊(cè)資金10萬(wàn),我是法人,但是我們四方簽了合作協(xié)議合同,我出資現(xiàn)金30萬(wàn),丁方出資30現(xiàn)金,乙方以他的廠房做為入股條件,定價(jià)30萬(wàn))沒有過(guò)戶房產(chǎn),丙方以資源入股也按30萬(wàn)。我是法人的話,如果申請(qǐng)破產(chǎn),只能按注冊(cè)資金10萬(wàn)進(jìn)行給我們現(xiàn)金賠償,我其他20萬(wàn)現(xiàn)金就沒有保障了,我要求廠房和資源出實(shí)物認(rèn)繳,我作為法人,我有沒有這個(gè)權(quán)益要求,還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬(wàn),我有沒有這個(gè)權(quán)益要求
交易性金融資產(chǎn)包含的利息,分錄怎么做
你好老師,麻煩問一下經(jīng)營(yíng)租賃個(gè)人所得稅稅率是多少?
如果想在第二季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅之前買房子是最晚什么時(shí)間過(guò)戶到小規(guī)模企業(yè)
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
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