同學你好 學校給你們開發(fā)票嗎
我們是教育培訓行業(yè)的,今年由于疫情,公司關(guān)了一家分支培訓機構(gòu),一部分學員的培訓費用退了,另一部分學員轉(zhuǎn)到公司的另外一個培訓機構(gòu)去了。我想請教下,這部分轉(zhuǎn)過來的學員,在做軟件賬的時候,預收的這些課時款,借方做哪個科目比較合適? 只接收學員,未收到錢
老師,您好,想問一下我們培訓機構(gòu)是與學校合作,想問一下我們給學校的管理費,應入什么科目吧,如何做分錄呢?
老師你好,我們公司和另外一家培訓機構(gòu)合作辦培訓班,培訓費是我們公司收的,后期利潤分成,把分成款轉(zhuǎn)給對方機構(gòu)后,兩家機構(gòu)公司的發(fā)票內(nèi)容該怎么開呢?我們給學員開培訓費,對方機構(gòu)該怎么開票給我們公司
老師您好。我們藝術(shù)培訓機構(gòu),接了學校的課后素質(zhì)培訓課,跟其他機構(gòu)合作五五分成,錢是先打進我們公戶,再把分成轉(zhuǎn)給合作機構(gòu),這樣如何做賬?
老師,我們是藝術(shù)培訓機構(gòu),與另一機構(gòu)合作,接了學校的素質(zhì)培訓課,錢統(tǒng)一先發(fā)給我們機構(gòu),我們再把50%匯給另一機構(gòu),那對方機構(gòu)應該給我們開具什么內(nèi)容的發(fā)票比較合適?
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導致利潤表和資產(chǎn)負債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財務軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負債表還是2025年3月的資產(chǎn)負債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費15 得出應確認的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務登記,記賬做流水賬還是復式記賬?請的有員工,員工報銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計準則
計提折舊和攤銷符合謹慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎是合同金額還是開票金額
微信掃碼加老師開通會員
沒問過,之前都是直接微信轉(zhuǎn)給對方,意思是應該由校方開票嗎?
同學你好 對的 這個應該給你開發(fā)票
那應該讓他們給我們這邊開什么項目的發(fā)票?我這邊這部分錢做賬要入什么科目?
開服務的發(fā)票就可以了
那我這邊做賬怎么處理這部分,入什么科目?
計入銷售費用就可以