同學 你好,B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開增值稅稅率為3%的專用發(fā)票

1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17%,主要耗用甲材料加工產(chǎn)品,現(xiàn)有A、B、C三個企業(yè)提供甲材料,其中A為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%;B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開增值稅繳納率為3%的專用發(fā)票;C為個體工商戶,只能出據(jù)普通發(fā)票,A、B、C三個企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同,但是含稅價格卻不同,分別為133元、103元、100元。和哪一家簽訂合同最劃算?
北京市昌明軟件企業(yè)2020年11月使用耗材甲材料,現(xiàn)有A、B、C個企業(yè)提供材料,其中^為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票適用稅率13%;B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開增值稅稅率為3%的專用發(fā)票;C為個體工商戶,只能開具普通發(fā)票,A、B、C三個企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同,但含稅價格不同,分別是133元、103元、100元。要求:決策該企業(yè)應當與A、B、C三家企業(yè)中的哪家企業(yè)簽訂購銷合同?
北京市昌明軟件企業(yè)2020年11月使用耗材甲材料,現(xiàn)有A、B、C個企業(yè)提供材料,其中A為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票適用稅率13%;B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開增值稅稅率為3%的專用發(fā)票;C為個體工商戶,只能開具普通發(fā)票,A、B、C三個企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同,但含稅價格不同,分別是133元、103元、100元。要求:決策該企業(yè)應當與A、B、C三家企業(yè)中的哪家企業(yè)簽訂購銷合同?
北京市昌明軟件企業(yè)2020年11月使用耗材甲材料,現(xiàn)有A、B、C三個企業(yè)提供材料,其中A為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%:B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開增值稅稅率為3%的專用發(fā)票:C為個體工商戶,只能開具普通發(fā)票,A、B、C三個企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同,但含稅價格不同,分別是133元、103元、100元。要求:決策該企業(yè)應當與A、B、C三家企業(yè)中的哪家企業(yè)簽訂購銷合同?
北京市昌明軟件企業(yè)2020年11月使用耗材甲材料,現(xiàn)有A、B、C三個企業(yè)提供材料,其中A為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%;B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開增值稅稅率為3%的專用發(fā)票;C為個體工商戶,只能開具普通發(fā)票,A、B、C三個企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同,但含稅價格不同,分別是133元、103元、100元。決策該企業(yè)應當與A、B、C三家企業(yè)中的哪家企業(yè)簽訂購銷合同?
食堂費用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計入到其他應收款里面去怎么把這個其他應收款沖消掉并且計入到其他應付款(不知道要不要計入)之前支付給食堂費用借:管理費用-職工福利貸其他應收款銀行存款但是這個其他應收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請教一個問題我在社保費管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報,怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個點的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉到城信信息的50萬,直接轉到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個表格找數(shù)據(jù)建議哪個函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設備發(fā)票,但是本月無法取得對應的進項發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進項發(fā)票的時候申請退稅呢?
老師你好,實繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計的是應發(fā)工資還是實發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務”,這個是說司機是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機都要給固定的錢也就是這里的“管理費”給出租車公司,所以按交通運輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個稅嗎?重點我想知道司機拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費用是不是指的銷管財