你好 1、假設(shè)該票據(jù)為不帶息商業(yè)匯票,編制開出票據(jù)和到期償還票據(jù)的會計分錄; 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 2、假設(shè)該票據(jù)為帶息商業(yè)匯票,票面利率為10%,編制2017年6月至2007年9月的會計分錄; 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付票據(jù) 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 3、在前兩種情況下,如果商業(yè)匯票到期時,W公司無力償還 借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)付賬款?
1.某房地產(chǎn)開發(fā)公司2016年10月1日開出一張面值為260000元年利率6%、期限為6個月的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時,企業(yè)以銀行存款支付票據(jù)款要求(1)根據(jù)上迷資料,編制有關(guān)會計分錄;(2)假定該商業(yè)匯票到期時,企業(yè)無力支付票據(jù)款,編制會計分錄。
3、企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月6日,開出一張面值為113000元、期限3個月的不帶息商業(yè)匯票,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為13000元。材料未入庫。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費32.50元。編制會計分錄如下:2021年7月6日,企業(yè)于2月6日開出的商業(yè)匯票到期。甲公司通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。編制會計分錄如下:假設(shè)上述商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,則若到期時甲企業(yè)無力支付票款,編制會計分錄如下:
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月6日,開出一張面值為113000元、期限3個月的不帶息商業(yè)匯票,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為13000元。材料未入庫。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費32.50元。編制會計分錄2.2021年7月6日,企業(yè)于2月6日開出的商業(yè)匯票到期。甲公司通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。編制會計分錄如下:假設(shè)上述商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,則若到期時甲企業(yè)無力支付票款,編制會計分錄如下:寫第2題謝謝
4、企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月1日,開出一張面值為113000元、期限3個月的帶息商業(yè)匯票,票面利率12%,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為11300元。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費32.50元。編制會計分錄如下:2021年2、3、4月計提票據(jù)利息,編制會計分錄如下:2021年5月1日,票據(jù)到期,支付票據(jù)款,編制會計分錄如下:
3、企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月6日,開出一張面值為113000元、期限3個月的不帶息商業(yè)匯票,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為13000元。材料未入庫。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費32.50元。編制會計分錄如下:2021年7月6日,企業(yè)于2月6日開出的商業(yè)匯票到期。甲公司通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。編制會計分錄如下:假設(shè)上述商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,則若到期時甲企業(yè)無力支付票款,編制會計分錄如下:無力支付票據(jù)怎么算啊
您好~想咨詢下:會計科目中的預(yù)提和待攤費用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件