就是你申請按季度預繳,然后就不能再按其他時間來申請預繳稅款了。
一、1.您單位未填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,該表適用于發(fā)生資產折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調整,均須填報,請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“104從業(yè)人數”為:【5】人,季度預繳申報表中填報的從業(yè)人數的季度平均值為:【4】人,請核實。三、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產總額”為:【33.2】萬元,季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為:【29】萬元,請核實。四、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請確認職工教育經費支出是否完整填報。年報的時候提出這個是要怎么改這個要更改也改不了
老師下午好!有個小企業(yè)的所得稅問題被稅務局關注到了,明天下午要查憑證及合同什么的,我做會計人員要如何應對(在12月有計提所得稅額8382元,當時不知道分公司沒得享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策)1月份申報時知道,于是自己調為虧損,沒繳,19年度只有在第一季度繳了8174.95的所得稅額
小規(guī)模企業(yè)在電子稅務局的A20000企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表A類,申報不了稅,老是提示申報失敗,這個是怎么操作?提示內容:?[80491232]調用核心征管失敗,具體原因:主表第12行(15550.45)必須大于等于0,且在預繳方式為“按照實際利潤額預繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應納稅所得額平均額預繳”時,一般企業(yè)必須=10行(62201.82)*第11行(0.25);“10中石油、中石化按照年度應納所得稅額50%比例就地預繳企業(yè)所得稅二級分支機構”必須=第10行*第11行*50%!
#提問#老師,我想問一下,去年,因為疫情虧損了7,8幾萬,然后今年一季度我報稅的時候,企業(yè)所得稅盈利一萬多,然后再做一季度企業(yè)所得稅預繳申報的時候,系統(tǒng)提示,讓我們預交400多的稅,因為我們是小微企業(yè),平時生意也不太好\\,我怕到時候退稅很麻煩,我想到12月在一起計算解所得稅,可以嗎?有什么辦法?在一季度先調整一下嗎?因為去年的時候我們也是一季度交了所得稅,后來稅務局打電話過來,讓我們把預繳的稅清零,非常麻煩,有什么辦法嗎?
按月度預繳企業(yè)所得稅的企業(yè),在當年度4月、 7月、 10月預繳申報時,若按相關政策標準判斷符合小型微利企業(yè)條件的,下一個預繳申報期起調整為按季度預繳申報,一經調整,當年度內不再變更。老師這句話他要表達什么意思?
你好!老師,高鐵票是員工個人的,不是公司的?怎么知道抵扣呢?又不是以公司名字購買的
試用期不買社保 為7.30-8.29為試用期 那社保應該是8月還是9月買呢
注會財管里收益現金流預算和還本付息測算分別是哪個章節(jié)的課程?謝謝
賬本中發(fā)放的人員工資,跟個稅申報系統(tǒng)中人員工資跟人數必須一樣嗎,個稅系統(tǒng)中申報人數超過30人會交多少殘保金,如果個稅系統(tǒng)中申報的人數不超過30人,實際發(fā)放工資每月超過30人會不會被查
如一張高鐵票是寫員工的名字,而不是公司的名稱,可以抵扣嗎?
老師您好,新注冊的小規(guī)模納稅人公司,新建賬,資產應該怎么入賬
購買高鐵票時,有可以寫公司的名稱嗎?
請幫我看一下第一年的合報當中的抵消分錄,存貨當中剩余的部分在第二年全部都賣掉了,那他的抵消分錄是不是按下面的兩筆分錄合并?我那兩筆分開的分錄是對的嗎?
抵消少數股東損益,只有內部發(fā)生交易時才能抵消,評估增值不需要抵消對吧?內部交易,怎么確認少數股東的損益和權益的方向???總是方向搞混?有沒有簡單一點的理解去確認少數股東權益和少數股東損益的方向這個借貸方的
老師6題ab選項有點不理解?
老師這個是說一般納稅人嗎
這個應該是特殊的,一般大型企業(yè)正常來說都是按季度來交的。
老師之前難道不是季度交,不是一直是季度預繳am
是的,大型的企業(yè)有一個月一交的。
不都是按季度交的,大型的企業(yè)有一個月一交的。