您好!核定后應(yīng)交所得稅=200萬(wàn)*20%*25%=10萬(wàn),所以要補(bǔ)繳5萬(wàn)
某企業(yè)2020年向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)2019年度取得收入總額200萬(wàn)元,發(fā)生的直接成本150萬(wàn)元、其他費(fèi)用30萬(wàn)元,全年應(yīng)納企業(yè)所得稅5萬(wàn)元,稅款已經(jīng)入庫(kù)。后經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,其成本費(fèi)用不真實(shí),而收入總額相對(duì)準(zhǔn)確。稅務(wù)機(jī)關(guān)按照應(yīng)稅所得率20%對(duì)其采取核定征收,問(wèn)該企業(yè)2019年度還應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅萬(wàn)元。
某企業(yè)2020年向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)2019年取得的收入總額200萬(wàn)元,發(fā)生的直接成本120萬(wàn),其他費(fèi)用30萬(wàn)全年應(yīng)交所得稅5萬(wàn)
計(jì)算填空1某金2020年向機(jī)關(guān)中201y年入200萬(wàn)發(fā)生的直成120萬(wàn)元其他費(fèi)30萬(wàn)納企業(yè)所得萬(wàn)元,已經(jīng)入過(guò)稅機(jī)關(guān)查其成,此據(jù)準(zhǔn),而收入總不真,的機(jī)關(guān)技應(yīng)稅所20%采取問(wèn)該企2019年應(yīng)數(shù)企業(yè)
某私營(yíng)企業(yè)2004年度向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)收入總額122萬(wàn)元,成本費(fèi)用支出總額127.5萬(wàn)元,全年虧損5.5萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,支出的成本費(fèi)用核算準(zhǔn)確,但收入總額不能確定。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該企業(yè)采取核定征稅辦法,應(yīng)稅所得率為25%,該私營(yíng)企業(yè)2004年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為()萬(wàn)元麻煩老師給下解析
某私營(yíng)企業(yè)2019年向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)收入總額122萬(wàn)元,成本費(fèi)用支出總額127.5萬(wàn)元,全年虧損5.5萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,支出的成本費(fèi)用核算準(zhǔn)確,但收入額不能確定。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該企業(yè)采取核定征稅辦法,應(yīng)稅所得率為25%,該私營(yíng)企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為()。A.10.07萬(wàn)元B.10.625萬(wàn)元C13.15萬(wàn)元D14.03萬(wàn)元
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)試用期間要視同銷(xiāo)售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷(xiāo)售時(shí)繳納還要把之前交過(guò)的減去?
一般納稅人本月無(wú)收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們?cè)诙兑粲脗€(gè)體戶帶貨直播,個(gè)體戶要查賬征收的話,建議是注冊(cè)公司還是個(gè)體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀