你好;是hi的;超過了就會繳納個稅的;除非你地方有其他免稅文件哈?

您好老師,我們是個體工商戶小規(guī)模納稅人,核定征收的定額是每月將近2萬,那如果開票超過2萬需要納稅嗎?現(xiàn)在有小規(guī)模免征的政策
老師,個體工商戶季度30萬,年度120萬普票免增值稅和個稅,這個優(yōu)惠政策是每個月最多開10萬嗎?還是只要季度不超過30萬就可以,沒有月度的限制?
老師好,個體工商戶核定征收的經營額是每月10000,現(xiàn)在有個合同需要開票含稅是45000元,這個超過10000就要繳納增值稅嗎?還是可以享受每月10萬免稅的政策?
老師好 個體工商戶是怎么納稅的呀? 比如核定征收 月不超過8萬免經營所得稅 那比如我月開票7萬 不超10萬 可以免增值稅 同時核定的是8萬 經營所得也免 對嗎?
小規(guī)模納稅人每月可免費開具3萬元免稅發(fā)票。在我國,對于需要繳納增值稅的小規(guī)模納稅人,包括個體戶在內,一般每月的起征點為3萬元。也就是說,只要每月開具的發(fā)票數(shù)額不超過 3萬元,就可以享受免稅的優(yōu)惠政策。-年可免費開具的免稅發(fā)票數(shù)額為36萬元。由于每月可以免費開具3萬元的免稅發(fā)票,因此一年12個月下來,可以免費開具的免稅發(fā)票數(shù)額就是3萬元乘以12個月,即36萬元
資產負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,意思是增值稅可以享受咱們今年的月10萬,季度30萬的政策。個稅享受不了是吧
老師,2023年的新減免政策不包括個稅嗎?
你好1; 是的;增值稅是的; 個稅部分 不享受;前兩天看到**總理說可以 延續(xù)減半文件;? ?但是文件暫時沒有出來的
好的,謝謝老師
老師如果繳納個稅,大概是多少
你好; 個稅的話; 你是查賬還是核定征收的;? 我看看 ;?