申報(bào)了個(gè)稅就做支付個(gè)稅的分錄
新公司從1月份成立,開(kāi)始給員工繳納社保,那么我2月份申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該用到一月份工資單,但是1月份工資到2月份才發(fā),那么2月份進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)是不是就是0呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們單位從7月份就沒(méi)有發(fā)員工工資了,但是每個(gè)月都報(bào)了工資的,然后現(xiàn)在2月份把之前2020年7月至2021年1月份工資一起發(fā)了,這種可以嗎?
老師您好:我在原單位今年就領(lǐng)了1月份和2月份工資,但我發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)四月份還給我報(bào)了3月份個(gè)稅,找他說(shuō)是個(gè)稅延期申報(bào)就應(yīng)該是這樣,請(qǐng)問(wèn)老師這樣合理嗎
老師,按理來(lái)說(shuō)個(gè)稅我這個(gè)月報(bào)的是上個(gè)月的工資,那是不是意味著2月份的個(gè)稅要在3月份發(fā)了工資之后才能報(bào)呢,我現(xiàn)在要報(bào)的話應(yīng)該怎么報(bào)
老師,我們12月份工資1月份發(fā)放,但是我們之前會(huì)計(jì)就是1月份就申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在我想改正下,我1月份工資2月發(fā),我2月做了零申報(bào),3月準(zhǔn)備報(bào)可是出來(lái)的稅不對(duì)咋辦
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),不用交個(gè)稅
那就不用做分錄就是了