您好 期間費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)記入()本年利潤啊?
甲有限責(zé)任公司(簡稱“甲公司")由兩位投資者各出資750萬元設(shè)立。2020年1月初甲公司資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項(xiàng)目金額如下:實(shí)收資本1500萬元,資本公積500萬元,盈余公積300萬元,未分配利潤100萬元,2020年甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)::要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)(1)1月10日,經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn),按股東原出資比例將資本公積300萬元轉(zhuǎn)增資本。1.根據(jù)資料(1),下列各項(xiàng)中,甲公司以資本公積轉(zhuǎn)增資本的會(huì)計(jì)處理正確的是()。A借記"資本公積"科目300萬元B貸記"盈余公積"科目300萬元C借記“實(shí)收資本"科目300萬元
某企業(yè)采用計(jì)劃成本核算材料,2021年12月31日結(jié)賬后有關(guān)科目余額為:"原材料"科目余額為2400000元(借方),"生產(chǎn)成本"科目余額為600000元(借方),"材料成本差異"科目余額為120000元(貸方)。假定不考慮其他因素,該企業(yè)2021年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中"存貨"項(xiàng)目金額為()元。A.2880000B.3000000C.2400000
甲公司原材料采用計(jì)劃成本核算。"原材料"科目期初借方余額為1000000元,"材料成本差異"科目期初貸方余額為500000元,當(dāng)月購入材料一批,實(shí)際成本為2300000元,計(jì)劃成本為2500000元,領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為2000000元。要求:(1)計(jì)算本月材料成本差異率;(2)計(jì)算本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異;(3)計(jì)算發(fā)出材料的實(shí)際成本;(4)計(jì)算本月結(jié)存材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差;(5)計(jì)算結(jié)存材料的實(shí)際成本。
11.要素費(fèi)用中的外購材料費(fèi)用,可能記人的成本項(xiàng)目有(acdA."直接材料"b."廢品損失"c."直接人工"D."制造費(fèi)用"為什么不是全選
15.按年度計(jì)劃分配率分配制造費(fèi)用品的計(jì)劃產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品2000件,乙產(chǎn)品5000件。單件產(chǎn)品工時(shí)定額為:甲產(chǎn)品5小時(shí),乙產(chǎn)品4小時(shí)。1月實(shí)際產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品300件,乙產(chǎn)品100件。本月實(shí)際發(fā)生的制造費(fèi)用為31000元。[要求]按年度計(jì)劃分配率分配制造費(fèi)用(列示計(jì)算過程)。(1)計(jì)算各種產(chǎn)品年度計(jì)劃產(chǎn)量的定額工時(shí)。(2)計(jì)算年度計(jì)劃分配率。(3)計(jì)算各種產(chǎn)品本月實(shí)際產(chǎn)量的定額工時(shí)。(4)計(jì)算各種產(chǎn)品本月應(yīng)分配的制造費(fèi)用。(5)編制制造費(fèi)用分配的會(huì)計(jì)分錄("基本生產(chǎn)成本"科目列示明細(xì)科目),并登記"制造費(fèi)用""基本生產(chǎn)成本"等總賬
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報(bào)稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過注冊(cè)資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實(shí)收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊(cè)資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?