100萬以內(nèi)2.5% 100-300萬的5% 超過300萬全額25%
老師您好!企業(yè)所得稅按收入的核定應(yīng)稅所得率計算應(yīng)納稅所得額,免征的增值稅是否加入收入里一起核算應(yīng)納稅所得額?
老師,核定征收是指稅局核定征收率(利潤率)嗎?然后再用利潤乘對應(yīng)所得稅稅率算出應(yīng)納所得稅額。 例如,不含稅收入200萬,核定征收率10% 應(yīng)納稅額=200??10%??5%=1萬
老師,所得稅核定征收稅率是多少呀
老師,小規(guī)模納稅人的核定征收,核定的是應(yīng)納稅所得額,不是核定稅率嗎??
老師,一般情況下個體工商戶定期定額征收個人所得稅的,核定月銷售額是多少?應(yīng)稅所得稅率是多少?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
100萬以內(nèi)2.5% 100-300萬的5% 超過300萬全額25%
老師,核定征收的所得稅是,收入直接×稅率嗎?去年是這樣算的
生產(chǎn)經(jīng)營所得 個體戶的嗎
是的。老師
比如制造行業(yè) 月銷售額10萬 10萬*0.3%
老師,這個還是減半征收呢吧?
你好是的 可以減半的
老師,什么情況下減半?
利潤100萬以內(nèi)就可以減半。
老師,個體工商戶核定的是用銷售去算的,就是銷售額×0.3%, 看不出來利潤呀?個體戶核定直接填入營業(yè)額就蹦出來稅率了,對于這個100萬的利潤我理解不上去
收入*核定率這個就是利潤。
太謝謝您了。老師! 還有就是說今年100萬以內(nèi)的利潤減不減辦沒有政策吧?
有減半的 就等政策了
哦哦,老師,那這個政策的條文您能幫找一下嗎?
需要等政策出,不是嗎? 看這個
謝謝老師,我想問下。老師,你們都去哪里差法條??
國家稅務(wù)局稅收政策或者電子稅務(wù)局電子稅務(wù)或者關(guān)注當(dāng)?shù)囟悇?wù)局**公眾號
謝謝您,老師
不用客氣 工作愉快