這個(gè)租金不匯算清繳的
能不能寫下這個(gè)計(jì)算題老師4.張某2019年全年獲得工資薪金收入50萬(wàn)元(已扣除“三險(xiǎn)一金”)。張某父母均年滿60周歲, 由本人進(jìn)行家庭首套住房的貸款扣除。計(jì)算張某全年匯算清繳時(shí)的個(gè)人所得稅
老師,退休人員被單位返聘的,他們第二年的個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),工資總額會(huì)加上他們的退休金嗎?
假定某居民個(gè)人納稅人為獨(dú)生子女,2021年交完社保和住房公積金后共取得稅前工資收入300000元,本年度獲得勞務(wù)報(bào)酬10000元,稿酬10000元。該納稅人有兩個(gè)小孩且均由其扣除子女教育考專項(xiàng)附加,納稅人的父母健在且已年滿60歲。要求:為該居民進(jìn)行年度個(gè)人所得稅匯算清繳:(1)請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)年應(yīng)納個(gè)人所得稅所得額;(2)計(jì)算其當(dāng)年應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
老師,60歲以上老年人,有退休金,個(gè)人出租住宅,繳納10%個(gè)人所得稅能否進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳
老師,個(gè)人出租住房繳納的個(gè)人所得稅,等來(lái)年匯算清繳的時(shí)候,能退稅嗎?
小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶個(gè)稅也是按季度申報(bào)吧?
領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)利潤(rùn)開股東會(huì)用 我是根據(jù)利潤(rùn)表里的利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)呀? 還是按實(shí)際利潤(rùn)=收入-費(fèi)用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計(jì)方法更合適?
老師你好,我想問(wèn)一下,我們之前有一個(gè)會(huì)計(jì)把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營(yíng)業(yè)外收入里,后來(lái)又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個(gè)稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個(gè)票,才能把稅調(diào)回來(lái)。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購(gòu)設(shè)備的差旅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額,你看看我設(shè)置的銀行存款對(duì)嗎?
伙食費(fèi)是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問(wèn)題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問(wèn) A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開錯(cuò)了怎么作廢
設(shè)備3-5萬(wàn)左右,給紅十字會(huì)的,我們賬務(wù)上要注意什么? 需要紅十字會(huì)出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會(huì)的,開具的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*會(huì)展服務(wù),我們會(huì)議會(huì)請(qǐng)專家講課,走的靈活用工平臺(tái),我們開票可以開什么呢,會(huì)展服務(wù)*會(huì)議展覽服務(wù)費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議服務(wù)費(fèi)可以嗎