同學(xué)您好,您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么,有截圖嗎?

老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)圖片是從自然人身邊系統(tǒng)倒出來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)當(dāng)期收入與賬面什么科目的借方或者貸方一一對(duì)應(yīng)
請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,手工賬錄系統(tǒng)賬,收入在借方,支出在貸方,為什么在記系統(tǒng)賬時(shí),是反過(guò)來(lái)的
請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,手工賬錄系統(tǒng)賬,收入在借方,支出在貸方,為什么在記系統(tǒng)賬時(shí),是反過(guò)來(lái)的但是到系統(tǒng)賬,就是收入放貸方了,支出在借方按照借貸記賬法,資成費(fèi),借增貸減收負(fù)所,借減貸增
我想問(wèn)一下從別的公司接過(guò)來(lái)的賬錄期出余額的話,科目余額表它的利潤(rùn)分配在這個(gè)賬無(wú)憂的系統(tǒng)里面沒有借方我錄在貸方的話 我要怎么錄???
zhubo從另一個(gè)公司跳槽到我們公司,對(duì)方讓我們付款給他們,他們開的是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購(gòu)和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開發(fā)票,供應(yīng)商也沒給我們開發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方這個(gè)月的還沒及時(shí)給開,我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級(jí)還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請(qǐng)人是誰(shuí),復(fù)議機(jī)關(guān)是誰(shuí)?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來(lái)報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過(guò)了,特意前來(lái)感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后

