房租的他有發(fā)票嗎?如果沒有發(fā)票的話,不好做,每個月都有的補貼,這個相當于還是工資,工資也需要交個稅的。

老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務(wù)局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個金額比較大。
老師,我們公司有位同事11月做完后離職了,因為她之前管理的賬有問題,比較復雜,12月沒發(fā)給他,我1月份0申報的,1月份她的賬理清楚了,應(yīng)付她2300,但她對錯賬導致公司少收貨款3000,所以她工資還不夠抵扣差款。我也就沒給她發(fā)放工資,2月我要怎么申報個稅呢
各位老師,下午好,我剛進了一家公司,這家公司以前請的是兼職會計,兼職會計的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會計記賬了,現(xiàn)任會計是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會計說,讓我和前任會計來交接,她只能給我交接近三個月的賬,我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再從現(xiàn)任會計手里接賬,現(xiàn)任會計她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會計交接,請問各位老師,這個工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師,我這兒有個問題想請教一下,就是我們那個房東代開房租發(fā)票,稅款都是我們公司這邊不是承擔的嘛,然后現(xiàn)在發(fā)票也開完了,然后我把這個房租錢直接付給我們老板可不可以?因為這些錢畢竟都是老板自己交的。老板代收房東房租可以不?
@郭老師 老師 我還是剛才提問的關(guān)于年終獎的那個同學,我想請問下貴陽這邊的工資可不可以以給她付房租的形式付給他呢
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導出申報表 應(yīng)該怎么導出?
老師,請問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費、旅客運輸服務(wù)標識的系統(tǒng)里提取不出來都可以計算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當年所有季度的所得稅報表和財務(wù)報表嗎
請問建筑服務(wù)維修費,一張發(fā)票只能開具一行嗎?
即使你做福利費,他也需要要合并到工資薪金一塊算個稅,除非是單位所有的職工都在一塊住,這個分不出每個人是多少。
月收入29700*12-60000=296400 36000*3%=1080, 260400*20%-16920=35160 144000*10%-210=14190 35160+14190=49350,這個296400需要減掉第一檔36000元嗎老師
296400乘以20%減16920直接按照這個來算,你上面的算法不對,你減去了速算扣除還是按照階梯的
減去了速算扣除還是按照階梯的,這是什么意思呢,他們說36000已經(jīng)算過了要減除
按照你上面的算法的話,應(yīng)該是三萬六乘以3%,再加上(144000-36000)乘以10%,再加上(296400-144000)*20%,按照這個來算。
你自己再算一下能對嗎?上面那一個。
應(yīng)該是不對的哈,那老師假如我們成立一個體戶每個月給他發(fā)到個體戶里面,到時匯算清繳是不是也會和他上海的工資合并一起匯算清繳呢。
不需要的,個體戶的生產(chǎn)經(jīng)營,否則自己做匯算清繳,他和工資不合并。
生產(chǎn)經(jīng)營所得,如果是查賬征稅的,他才有匯算清繳,其他的他沒有的。
哦哦 意思給他注冊一個個體戶,每個月給他發(fā)3萬,就是需要繳納一個生產(chǎn)經(jīng)營所得,其他的費用就不需要繳納了嗎,也不需要匯算清繳是吧
對的,是的,增值稅季度30萬以內(nèi)可以免。
個體戶增值稅也是30萬內(nèi)免嗎
個體戶它也有一般納稅人小規(guī)模,你注冊一個個體戶小規(guī)??梢缘摹?
個體戶現(xiàn)在核定的經(jīng)營所得稅額是多少呢老師
核定的有2萬的,還有3萬的,還有6萬的,還有9萬的,這個最好看稅務(wù)局那邊。
老師核定的這個2萬或者3萬的是指經(jīng)營所得假如當月不超過2萬或者3萬,在季報的時候就不需要繳納經(jīng)營所得稅的哈。超過的話一般是按多少來著來交的老師
對的,是的,超過的話,看你的核定率,一般交的也不多,有些是千分之幾的稅率。
好的,謝謝老師,還是要回到剛那個問題下,假如一年360000的工資交43080的個稅,那相當于稅率是不是這樣子算的呢:43080/360000=12%
不能這么算的,年累計的收入減去起征點,它不是有一個6萬,然后再找稅率表里面的稅率啊,這個稅率是20%,速算扣除是16920。
您看我這個算法哈:360000-60000=30000*20%-16920=43080,那我一年個稅需要交43080,那相當于我負擔的這個稅率是不是43080/360000=12%,也就是相當于說他掙了360000,然后付了多少成本,可以這樣算么
不能這么算啊,你這樣算的話,稅率和你上面的20%這不沖突了。
也可以算稅負。這么算,