你好,是一般納稅人稅率是簡(jiǎn)易納稅3%。小規(guī)模才能開1%
采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人可以開增值稅專用發(fā)票嗎?我公司簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是3%,那開專用發(fā)票也是3%嗎?
我們是一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)的票現(xiàn)客戶是簡(jiǎn)易征收一般納稅人接受3個(gè)點(diǎn)的普票,我們可以開3個(gè)點(diǎn)的普票給客戶嗎?
我們是一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)的票現(xiàn)客戶是簡(jiǎn)易征收一般納稅人接受3個(gè)點(diǎn)的普票,我們可以開3個(gè)點(diǎn)的普票給客戶嗎?
老師好,我們是建筑公司,一般納稅人,開簡(jiǎn)易征收百分之3的稅率,與開普通發(fā)票百分之三的稅率,是一個(gè)意思嗎
老師你好,我們公司是一般納稅人,銷售水泥,可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易納稅3%個(gè)點(diǎn)開發(fā)票嗎
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
1.2月份的工資都發(fā)錯(cuò)了 多發(fā)了 怎么辦呢 如果是少發(fā)了 又怎么辦呢
多發(fā)了下個(gè)月就少發(fā),少發(fā)了下個(gè)月就補(bǔ)發(fā)
在工資表上面增加減少就行了是嗎
是的,就是那個(gè)意思的哈
那我的賬務(wù)處理計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候是不是就要計(jì)提錯(cuò)的那個(gè)數(shù)
是的,就是在下月的工資表中增或減錯(cuò)誤的數(shù)