你好,這個(gè)是專(zhuān)用發(fā)票的嗎?

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問(wèn)下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費(fèi)信用管理評(píng)級(jí)那個(gè),評(píng)A,B是看扣分判級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng),還是看指標(biāo)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國(guó)外一個(gè)公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個(gè)介紹中介公司出服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車(chē)輛 我們給個(gè)人也開(kāi)了發(fā)票 二手公司也開(kāi)了發(fā)票。我們按我們公司開(kāi)出的入賬就可以了吧
老師您好,請(qǐng)問(wèn)微信支付給員工的工資,需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
對(duì)方賬戶(hù)打美元到我們對(duì)公戶(hù),我們需要怎么操作?我們沒(méi)有美元賬戶(hù)能接收嗎?
先報(bào)銷(xiāo)后補(bǔ)票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專(zhuān)票也能用對(duì)吧


對(duì)方認(rèn)證了沒(méi)有的。
我們開(kāi)給對(duì)方的專(zhuān)票,他們抵扣了,然后我們提供了退貨證明給對(duì)方,對(duì)方就開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表過(guò)來(lái),里面的內(nèi)容也是-2,但是我在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)沒(méi)有查到這張紅字信息表
讓對(duì)方給你發(fā)一個(gè)電子版的。你下載開(kāi)具。
就算我打算自己填一張紅字發(fā)票信息表,也不能自己選擇數(shù)量,只能按發(fā)票的數(shù)量50,開(kāi)具-50的,
老師,就是這張,為什么我在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)查不到這張表,
我們是電子發(fā)票試點(diǎn)企業(yè),對(duì)方不是
你好,讓對(duì)方給你發(fā)一個(gè)電子版的。
老師,為什么要電子版的
你好,不要電子版的,你怎么下載開(kāi)具???
老師,在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)的哪里導(dǎo)入
你好,你是在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)出來(lái)的,還是電子稅務(wù)局里面開(kāi)的?
電子稅務(wù)局,我們是全電發(fā)票試點(diǎn)單位
全都是電子稅務(wù)局開(kāi)的
電子稅務(wù)局里面你找一下你看一下有沒(méi)有紅字發(fā)票確認(rèn)信息蓋這里面收一下,然后后面有一個(gè)去開(kāi)票,然后進(jìn)入紅字發(fā)票開(kāi)具的頁(yè)面點(diǎn)開(kāi)去就可以了
圖片可以參考這個(gè)的
這張表是對(duì)方3月8日開(kāi)具且拿過(guò)來(lái)的
我在那里就是沒(méi)有找到
對(duì)方用的是全電發(fā)票嗎? 你看一下他當(dāng)時(shí)收到的發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)了沒(méi)有。
對(duì)方不是全電發(fā)票試點(diǎn)單位
怎么看有沒(méi)有確認(rèn)
對(duì)方只要不是全電發(fā)票的,這個(gè)沒(méi)法確認(rèn) 你讓對(duì)方把這個(gè)信息表刪除,然后你們自己看紅字信息表試一下。
所以我們是全電發(fā)票試點(diǎn)企業(yè),對(duì)方不是的話(huà),有部分要開(kāi)紅字,只能是我們?nèi)ラ_(kāi)紅字信息表嗎?但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了
對(duì)的,是的,是這么做的
老師,數(shù)量這里不能選擇自己實(shí)際退貨的數(shù)量嗎?
你好可以的,可以選擇。