前面兩年虧損。一共虧損多前面兩年虧損,一共虧損多少?
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬(wàn),在22年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,我2022年虧損2萬(wàn),假如2023年3月份我盈利3萬(wàn),那我報(bào)2023年第一季度所得的時(shí)候是彌補(bǔ)之前虧損2萬(wàn),按盈利1萬(wàn)萬(wàn)交所得稅,還是直接交盈利3萬(wàn)的所得稅
老師,我們公司21年、22年、都是虧損狀態(tài)。23年1月有盈利2萬(wàn),2月盈利3萬(wàn)、3月盈利2萬(wàn)。那我4月份企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,需要繳納企業(yè)所得稅 嗎?前兩年企業(yè)所得稅都為0。第一次報(bào)稅,請(qǐng)老師多指點(diǎn)
老師,,22年企業(yè)所得稅年報(bào)本來(lái)彌虧余額額2萬(wàn),因?yàn)橐{(diào)整21年的費(fèi)用,最終導(dǎo)致22年盈利2萬(wàn),2023年10月修改報(bào)表,現(xiàn)在我報(bào)2023年第四季度的企業(yè)所得稅,第4季度盈利50萬(wàn),為什么還能彌虧,不用交稅
老師,我4月份虧損,本年利潤(rùn)剩1萬(wàn)多,5月和6月盈利,利潤(rùn)總額為正數(shù),在報(bào)第二季度得企業(yè)所得稅,不顯示我要繳納得企業(yè)所得稅得金額呢
老師,公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸和倉(cāng)庫(kù)租賃,往外出租倉(cāng)庫(kù),一次性收到一年的房租120000萬(wàn),收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候?是每月確認(rèn)1萬(wàn)嗎?
之前股東借給公司的借款,現(xiàn)在公戶有錢了能還給他個(gè)人嗎?公司轉(zhuǎn)錢給股東個(gè)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,個(gè)人給單位開1000塊錢的裝卸費(fèi)的專用發(fā)票,那么這個(gè)個(gè)人都需要交的稅是多少?該怎么計(jì)算?
應(yīng)稅服務(wù):?jiǎn)为?dú)為一個(gè)客戶服務(wù)設(shè)計(jì)的軟件費(fèi)用計(jì)入:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-軟件費(fèi)用? 還是設(shè)計(jì)費(fèi) ? 已收到軟件設(shè)計(jì)款, 研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎? 加計(jì)扣除是按月、按季 還是按年?
老師您好,員工自己有交農(nóng)保那公司還需要給他交社保么
從客戶取得與轉(zhuǎn)移商品和服務(wù)對(duì)價(jià)的權(quán)利 能不能給標(biāo)個(gè)括號(hào) 這些名詞啥意思啊
老師您好,實(shí)體生產(chǎn)企業(yè)100控股新成立的外貿(mào)貿(mào)易出口企業(yè),會(huì)不會(huì)被認(rèn)為是直接關(guān)聯(lián)關(guān)系,生產(chǎn)企業(yè)不能退稅,這種關(guān)系造成商貿(mào)也不可以退稅了
老師 1.1號(hào)開始上班的,在8月申報(bào)個(gè)稅,那么減除的生計(jì)費(fèi)是3萬(wàn)還是3萬(wàn)5
老師就是咱們給單位開那個(gè)裝卸費(fèi)的發(fā)票,自己在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)那個(gè)申請(qǐng)之后開了之后交增值稅,城建稅,附加費(fèi),那個(gè)個(gè)人所得稅,我們自己不能交嗎?必須得單位給申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)減肥基數(shù)是4559,請(qǐng)問(wèn)社保怎么計(jì)算?公司買的工傷失業(yè),醫(yī)療,養(yǎng)老
可以彌補(bǔ)前五年的虧損,彌補(bǔ)之后是正數(shù)就交稅是負(fù)數(shù),不用交。
前幾年虧損幾百萬(wàn)呢。老師,我們是光伏安裝企業(yè),前期投資大,后面慢慢回本
就是說(shuō)企業(yè)所得稅,季報(bào)一也彌補(bǔ)以前年度的虧損,是嗎?
你好 對(duì)? 可以補(bǔ)的 季度?