同學(xué),你好 借:銀行存款1300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)1300 借:其他應(yīng)收款500 貸:庫存現(xiàn)金500 借:銀行存款500 貸:其他應(yīng)收款500
(一)【資料】A公司某月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.向甲公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款5000元,增值稅8500元,采用托收承付結(jié)算方式核算,在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí),以支票支付代墊運(yùn)雜費(fèi)400元,已向銀行辦托收手續(xù)。2.向丙單位銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,增值稅為17000元,付款條件為2/11/20,N/30。3.接銀行通知,應(yīng)收甲公司的貨款58900元已收妥入賬。4.上述丙單位在第9天付款,交來轉(zhuǎn)賬支票一張,金額115000元。5.銷售商品一批,貨款30000元,增值稅5100元,根據(jù)購貨方的要求,同意按九折銷售,商品已發(fā)出,款項(xiàng)未收【要求】根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。
銷售一批商品給A公司,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款500萬元,增值稅65元,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)4萬元,該批商品的成本為360萬元,采用委托收款結(jié)算方式,商品已經(jīng)發(fā)出,辦妥托收手續(xù),款項(xiàng)尚未收到。
作業(yè)分值100分1老師評分顳2022-2023學(xué)年第1學(xué)期《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2)期末考試主觀題要求:根據(jù)所給經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄1.1日銷售給甲公司A商品500件。每件不含稅售價(jià)300元。成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150000元,增值稅19500元。收到甲公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。2、3日銷售給外地丙公司B商品400臺(tái)。每臺(tái)不含稅售價(jià)600元,成本520元。商品已經(jīng)發(fā)出,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)3000元。采用托收承付結(jié)算方式,開出增值稅專用發(fā)票。并向銀行辦妥托收手續(xù)。
2022-2023學(xué)年第1學(xué)期《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2》期末考試主觀題要求:根據(jù)所給經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄1、1日銷售給甲公司A商品500件。每件不含稅售價(jià)300元。成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150000元,增值稅19500元。收到甲公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。2、3日銷售給外地丙公司B商品400臺(tái)。每臺(tái)不含稅售價(jià)600元,成本520元。商品已經(jīng)發(fā)出,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)3000元。采用托收承付結(jié)算方式,開出增值稅專用發(fā)票。并向銀行辦妥托收手續(xù)。3.向銀行借入500000元,期限6個(gè)月,年利率6%的借
1.甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批商品,開出增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)50000元,增值稅額6500元,商品已發(fā)出,并向銀行辦妥托收手續(xù)。該批商品成本為42000元。要求:(1)編制甲公司確認(rèn)銷售收入的會(huì)計(jì)分錄(2)編制甲公司結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄(3)編制甲公司收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。
購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?