您好,你們公司現(xiàn)在是在做清算嗎?
請問老師,公司的利潤分配的稅務(wù)應(yīng)該如何處理,股東應(yīng)該怎么交稅
老師,公司做股權(quán)變更,公司收到新股東投進來錢,然后退給舊股東,請問如何做賬務(wù)處理,這兩筆分錄該如何做?
今年股東決定提取盈余公積,分配上年利潤,如何賬務(wù)處理
老師,請問一下,公司股東分紅,賬務(wù)如何處理
老師,我想問下,公司分紅給股東,如何做賬務(wù)處理呢?
請問用外幣付海運費憑證怎樣做,
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
建廠期間支付的土地使用費入什么科目
老師 我想問一下,員工報銷火車票費用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實際付款是173,可以按176報銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個點稅點
請問,老師殘保金計算公式里上年在職職工人數(shù),這個怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應(yīng)該是經(jīng)紀代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計和職業(yè)醫(yī)師證哪個難,哪個更有含金量
沒有清算,只是有一個股東要離職,老板讓按清算處理,應(yīng)該各股東分多少
那你按你們約定的來算就可以了
老板說存貨不能算,不能變現(xiàn),需要把這部分減除掉
是不是也要把負債還了
是的,按利潤來算就可以了
按最后的所有者權(quán)益分配嗎
老板說存貨不能計算,說最后不能變現(xiàn),這個是不是在資產(chǎn)里面減除了
按最后的所有者權(quán)益分配,把該減的減掉
總資產(chǎn)-存貨-負債=所有者權(quán)益*股東持股比例
是的, 是的,就是這樣算的
那還有些未開票的合同 是不是需要把收入計算上,并且需要計算成本,以及需要繳納的稅金都預算進去
是的,這種也要算進去,這樣他才會沒意見
應(yīng)交稅金科目最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額為借方數(shù)字5600元,這個最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
不用處理,等 需要交稅時把這個轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去
我把進項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目里了,稅金也繳納了,余額里借方還有5600
這個不用管的,等下次交稅時再抵減
稅已經(jīng)繳納過了,是不是需要沖成本管費用呀
這個是指有多的稅,可以抵下次要交的稅
也沒有多交,對沖結(jié)轉(zhuǎn)就是這個數(shù)字,是不是以前哪里結(jié)轉(zhuǎn)錯了導致的,現(xiàn)在就是把這個應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目調(diào)整
這個調(diào)整為零,,,
你把這個科目明細表調(diào)出來看下,