同學你好 這個有發(fā)票嗎

老師,支付一筆安裝費10萬,但是從一筆應收賬款里面抵扣,這個怎么做賬,比如應收賬款余額2000,支付一筆安裝費10萬,現(xiàn)在扣除2000元抵應收賬款,只需要支付8000元安裝費,開票給我們還是按10萬元金額開票,請問這兩筆怎么做分錄?
一項需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費用。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費用,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費用。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費用,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費用。 7月份支付二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費用。 8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗收合格,同時全額發(fā)票開具給企業(yè)。 請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
購入需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,收到增值稅專用發(fā)票上注明貨款5萬元,增值稅稅款6500元,以支票支付安裝過程中耗用原材料2300元以現(xiàn)金支付,臨時聘用安裝人員工資500元,編制會計分錄。
老師,你好,我想請教下我這季度申報企稅的時候提示我收入和增值稅表上的收入不一致,后來我查了一下是因為上個會計7月初錄期初數(shù)據(jù)的時候只錄了資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù),利潤表上的數(shù)據(jù)沒錄,除了把我錄的這個季度的憑證刪了然后錄上損益類的期初數(shù)據(jù),是不是還可以把那些損益類科目錄一張憑證在9月份,這樣就不需要錄期初數(shù)據(jù)了?因為我看之前利潤表上的數(shù)據(jù)也不多。如果錄憑證的話怎么錄呢?
企業(yè)所得稅季報新增的職工薪酬中實際繳納的怎么填?因為今年發(fā)的工資有去年少發(fā)的工資 ,還是按借方的實際發(fā)生額填嗎,還
申報是資產(chǎn)負債表跳出來現(xiàn)金流量表也要報,是否可以不申報也能通過
老師,請問憑證的庫存商品與另外一個出貨系統(tǒng)的存貨結(jié)存有部分差異,憑證怎么調(diào)整?
老師,小規(guī)模納稅人物業(yè)管理費增值稅是3%先按1%來講,停車費是5%。對嗎?然后一般納稅人是6%,停車費是13%。
你好,殘保金上期人數(shù)和工資金額可以申報0嗎
收電費的收據(jù),第二聯(lián)蓋什么章?
會計個人微信收商戶電費錢,是刻現(xiàn)金收訖章還是微信收訖章啊?
老師長期欠印花稅,會被稅務列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請問電子稅務系統(tǒng)打開后,上面顯示當前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請問,我這個月是不是可以開出15萬左右的票出去。
應該有發(fā)票吧,還不清楚,現(xiàn)在發(fā)票是還沒有開,就是收到了
同學你好 那就先做往來
如果后面發(fā)票開了做什么?如果后面發(fā)票不開的話就一直掛賬么?
同學你好 對的 直接掛賬就可以了
開發(fā)票以后做什么???其他業(yè)務收入,還是沖銷那筆支付安裝費
這個是工程服務的就可以 因為是安裝
工程服務是什么科目?我們沒有這個設(shè)置這個科目?
同學你好 不是建筑安裝嗎
不是,安裝淋浴房,我們基本是支付安裝費,很少收到工廠給我們打的安裝費的。
安裝費就是安裝服務的
所以我不知道收進來的這5萬元是什么費用,可以做什么科目 。因為安裝費我們基本是支付方
同學你好 這個是你們的收入沒開發(fā)票可以先做往來科目 計入其他應付款