你好需要計算做好了發(fā)給你
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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1借固定資產(chǎn)5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅650 貸銀行存款5650 2.20年計提折舊(5000-50)*5/15=1650 21年計提折舊(5000-50)*4/15=1320 3.210年底固定資產(chǎn)賬面價值 5000-1650-1320=2030 發(fā)生減值2030-1800=230 借資產(chǎn)減值損失230 貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備230 4.22年計提折舊的計算是 (1800-30)*3/6=885 借制造費(fèi)用885 貸累計折舊885 5借銀行存款1017 貸固定資產(chǎn)清理900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅117 借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款2 借固定資產(chǎn)清理885 累計折舊3855 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備230 貸固定資產(chǎn)5000 借固定資產(chǎn)清理13 貸資產(chǎn)處置損益13