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當(dāng)年4個(gè)月多計(jì)提2千折舊,請問怎么做分錄? 如果跨年有多計(jì)提,請問又怎么做分錄

2023-03-15 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-15 09:38

借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:38

跨年借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶7831 追問 2023-03-15 09:40

老師,如果只做錯(cuò)一筆,就做借:管理費(fèi)用-折舊(紅字)貸:累計(jì)折舊(紅字),更正:借:管理費(fèi)用-折舊(正確的數(shù)),貸:累計(jì)折舊

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:42

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7831 追問 2023-03-15 09:49

因?yàn)槲疫@是錯(cuò)了幾筆,就直接做差額:借管理費(fèi)用-折舊(差額紅字),借累計(jì)折舊(差額正數(shù))

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:50

可以的可以的,沒有問題的,我上面就是調(diào)整差額。

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