一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
老板的火車票可以計入交通費里嗎
老板的火車票可以計入交通費里嗎
企業(yè)是做物業(yè)保潔的,老板拿來自己的機票和住宿費來報銷,要求全額計入成本里,可以計入交通費和住宿差旅費里嗎?福利費需要申報個稅了,這樣做合理嗎?
固定資產(chǎn)怎么定義的?以及怎么折舊?
收到老板的機票費,住宿費可不可以機票計入交通費住宿計入差旅費,比如說參加一些交流會啥的,老板要求計入成本,這么記賬合理嗎?機票是云南往返的,應(yīng)該是自己出去玩的,明確跟他說了自己費用不要拿來報銷,老板要求計入成本,這么記賬可以嗎?計入福利費的話需要申報個稅,他不肯
老師這道題計算稀釋每股收益,參考答案分母部分我不明白,請老師幫我解答一下,謝謝,越容易理解越好,謝謝老師
老師,我是小規(guī)模納稅人,今年一月份有筆收入,但是沒有對應(yīng)的成本票!憑證上未進(jìn)行成本暫估如果這個月或者下個月能補上成本票,那怎么記分錄呢? 是“補記一月份成本 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,法人的車子掛靠在公司名下,汽車的修理費開的專票可以用來抵扣嗎
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局對于連續(xù)六個月所得稅申報為零的情況是有要求嗎?是不能這樣做嗎?
老師,我要去一家再生資源公司上班,不會做相關(guān)的賬,應(yīng)該怎么辦
老師公司的小轎車我已經(jīng)做清理了,現(xiàn)在出售6000元(5309.73+690.27)我接下去怎么做
你好;? 分錄做了; 去申報體現(xiàn)稅費繳納即可??
老師我只做了借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。然后出售開票6000元老板收錢,我做借其他應(yīng)付款6000;貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅690.27 元 固定資產(chǎn)清理5309.73元
收入做好了然后怎么做
你好;? ? 你沒有資產(chǎn)處置損益嗎? ;? ?你做其他應(yīng)付款是為什么?
其他應(yīng)付款是因為老板收錢了,沖其他應(yīng)付款
你好; 那就對的;? 你們沒有處置所得或者 損失嗎??
還有老師出售的錢是不是就是凈損益嗎?那么再加個借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益,這樣就可以了嗎
老師你看下整個下來有問題嗎
你好;? ?是的;? ? 對的; 就是把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益科目去; 就可以了? ?
其他應(yīng)付款我直接沖可以嗎
你好; 可以的; 因為之前就跟老板有往來? ?
老師是的嗯嗯
老師再問下這個稅費申報要另外模塊申報嗎,還是跟企業(yè)收入一起的
你好;? 增值稅申報表 和其他收入一起來報??
好老師好的
好的;希望能幫到你? ?