你好;? 是的;? 需要錯誤了就及時去修改 ;修改后在去修改申報表和報表的??
銀行和現(xiàn)金賬戶做錯了,我是在后面修改還是反結(jié)賬修改,會不會影響電子稅務(wù)局已經(jīng)申報的財務(wù)報表
您好,老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年一季度的財務(wù)報表有錯誤,我如果修改了2021年的年度財務(wù)報表,是不是季度的也得修改啊
電子發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改會有影響嗎?就一分錢不想修改開票方不會影響吧?如果沒有影響是不是那一分錢也退不回來了,退不回來也沒關(guān)系,購買方就是不想要了,然后也不想修改,購買方會有影響嗎?
電子發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改會有影響嗎?就一分錢不想修改開票方不會影響吧?如果沒有影響是不是那一分錢也退不回來了,退不回來也沒關(guān)系,購買方就是不想要了,然后也不想修改,購買方會有影響嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號錯了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號錯了有什么影響嗎?我就是購買方,錢也交了。就是稅號錯了,如果不重開。會罰款嗎?不想要了就把那張錯誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號錯了,會有影響嗎?如果不重開。會有影響嗎?我就是購買方
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工