對(duì)的,是的 報(bào)關(guān)之后 關(guān)稅和你的成本一塊做,增值稅可以抵扣的。
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
關(guān)稅是可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣是吧,一般繳納關(guān)稅分錄怎么做呢
他關(guān)稅抵扣不了,增值稅 只能是增值稅進(jìn)口繳款書,這個(gè)可以抵扣關(guān)稅,和你的成本一塊做。
老師我有點(diǎn)沒(méi)太理解,能舉個(gè)例子嗎:比如說(shuō)我們進(jìn)口一批貨 金額是120萬(wàn),繳納關(guān)稅1萬(wàn) ,這批貨在國(guó)內(nèi)銷售金額是130萬(wàn),增值稅是15萬(wàn),這怎么抵扣呢,抵扣的是哪個(gè)稅呢,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)哪些呢?
你好,進(jìn)口的增值稅沒(méi)有繳納嗎?如果是的話,這批產(chǎn)品的成本是130萬(wàn)。
為什么成本是130萬(wàn) 不是120萬(wàn)呢,那要是進(jìn)口增值稅交了10萬(wàn),成本是多少呢
我剛才打錯(cuò)了,成本應(yīng)該是121萬(wàn)。關(guān)稅合并到成本里面,它抵扣不了增值稅,只能抵扣所得稅。
明白了,關(guān)稅就是銷售成本構(gòu)成的一部分,產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅可以轉(zhuǎn)成本嗎
增值稅你不想抵扣的話可以。
恩知道了,進(jìn)口對(duì)方給開(kāi)的形式發(fā)票是涉及不到進(jìn)項(xiàng)稅額的,但是進(jìn)口我們繳納的增值稅是可以抵扣銷項(xiàng)稅的對(duì)吧
你好,這個(gè)增值稅是你單獨(dú)繳納的,單獨(dú)繳納了有進(jìn)口繳款書的才可以。
嗯有進(jìn)口繳款書
那就是可以抵扣的。
嗯好的,明白了,謝謝老師,那這樣的話我們報(bào)稅的話,進(jìn)口繳款書的增值稅抵扣是填在表幾呢?
附表二進(jìn)口繳款書上面寫著。
嗯好噠,謝謝
不用客氣,工作愉快。