電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個逾期申報,看一下在這里面能補的吧。
老師,請問印花稅在電子稅務(wù)局上怎么操作補繳稅款
老師好,企業(yè)在網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票,具體操作流程怎樣的?是不是要在開發(fā)票的界面操作一下,然后再在電子稅務(wù)局的界面再操作一下呢? 謝謝
你好老師,增值稅一般納稅人資格證在電子稅務(wù)局哪個界面可以打印
老師 印花稅在電子稅務(wù)局哪個界面,沒有找到
你好!老師,在廣東電子稅務(wù)網(wǎng)補繳納印花稅在哪個界面操作?
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個人了
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
里面沒有,麻煩老師幫忙查下,設(shè)備合同印花稅補繳在哪個界面
你好,你是按什么來申報的,按次嗎?
是的,就一次性交完咯
你好,那直接繳納就可以的。你現(xiàn)在在你的電子稅務(wù)局代辦事項里面找財產(chǎn)和行為申報就可以了,不需要逾期的,這個沒有逾期一說。
按次申報裝修工程合同印花稅2018年的,選擇所屬期是以前日期還是目前的日期合同涉及好幾份可以按照總額去填嗎?
你好,你這個時間太長了,如果是今年的一二月份的,你可以選擇今天的日期 你現(xiàn)在帶著紙質(zhì)的申報表去稅務(wù)局修改吧。
我為什么要修改之前的合同?
你好,我沒有讓你修改合同。
哪里讓你修改合同啊?
那修改日期?
申報表里面的日期 按次申報的得是當(dāng)月申報當(dāng)月的,如果你想要申報之前的去稅務(wù)局。
按次申報的提前稅款所屬期顯示應(yīng)納稅憑證書立(領(lǐng)受)日期是什么意思
你好,這個就是業(yè)務(wù)發(fā)生的時間,合同簽訂的時間。