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老師,快手直播按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在要退稅怎么弄操作

2023-03-07 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-07 09:46

你好 去手機(jī)個(gè)稅APP填寫綜合所得年報(bào)? ?

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 09:48

2021年的可以申請嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:52

你好 可以更正申報(bào) 可以的?

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 09:53

老師點(diǎn)進(jìn)去填這個(gè)嗎

老師點(diǎn)進(jìn)去填這個(gè)嗎
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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:57

按提示的填寫就可以 自動(dòng)計(jì)算稅款?

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 09:58

老師,專項(xiàng)附加也可以填是吧

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 09:58

這個(gè)之前已經(jīng)交了個(gè)稅,那現(xiàn)在需要填這個(gè)專項(xiàng)附加碼

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 10:03

老師,這個(gè)點(diǎn)進(jìn)去是已作廢是什么意思

老師,這個(gè)點(diǎn)進(jìn)去是已作廢是什么意思
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齊紅老師 解答 2023-03-07 10:10

就是已經(jīng)作廢了? 可以填寫的? 稅款多退少補(bǔ)?

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 10:11

重置申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-07 10:15

你是想更正嗎 還是什么?

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 10:16

21年沒匯算系統(tǒng)自己匯算的,那現(xiàn)在我是不是要更正還是重置

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 10:18

在兩個(gè)直播公司都有勞務(wù)報(bào)酬,那是要兩個(gè)公司的加起來匯算嗎

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 10:19

點(diǎn)進(jìn)去只有一個(gè)公司名稱

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齊紅老師 解答 2023-03-07 10:25

選擇一個(gè)單位就行? ?沒報(bào)過可以選擇重置申報(bào)?

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 10:28

老師,勞務(wù)報(bào)酬要交多少稅

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齊紅老師 解答 2023-03-07 10:34

你好? 20-40%這個(gè)稅率計(jì)算稅款的?

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快賬用戶4036 追問 2023-03-07 10:36

個(gè)稅匯算這里申請到的退稅金額都是多交的稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-07 10:44

你好 是的 多交才會(huì)退稅?

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你好 去手機(jī)個(gè)稅APP填寫綜合所得年報(bào)? ?
2023-03-07
您好 在個(gè)人所得稅APP申請退稅
2020-04-18
你好 你之前報(bào)的時(shí)候按勞務(wù)報(bào)酬來報(bào)的嗎
2020-04-29
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
2025-06-17
你好,這個(gè)需要發(fā)票的
2022-10-19
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