借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
工商年報(bào)納稅總額怎么填?
老師你好,衛(wèi)生門(mén)診非盈性,租個(gè)人商品房租金14萬(wàn),對(duì)方得件多少個(gè)人所得稅還有其他稅嗎
老師,公司名稱(chēng)是建材經(jīng)營(yíng)部,經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)械設(shè)備租賃,發(fā)票開(kāi)機(jī)械合規(guī)嗎
公司銷(xiāo)售有機(jī)水溶肥,每銷(xiāo)售50桶贈(zèng)送40桶,原價(jià)200元一桶,現(xiàn)賣(mài)10000元50桶再送40桶。如何做賬務(wù)處理?
老師,公司和個(gè)人簽了份工程施工的合同,個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在錢(qián)要轉(zhuǎn)到農(nóng)民工個(gè)人賬戶(hù)上去,這種行不行?還需要些什么手續(xù)和原始憑證?合同要不要改?
老師,想請(qǐng)教你們一下,例如:進(jìn)貨成本200元/件,但是有50元是優(yōu)惠額度只能用于下次進(jìn)貨使用抵扣,如此循環(huán),這個(gè)分錄具體怎么操作來(lái)著?
老師,開(kāi)票要備注一系列賬單ID,但是寫(xiě)不下了,還有別的方法可以添加的嗎?
個(gè)人怎么打印往期的社保證明(帶公司名)
第四季度之前交了9882,現(xiàn)在更正申報(bào)利潤(rùn)負(fù)的,不用交,匯算清繳需要交19992,怎么把交的企業(yè)所得稅抵扣了,怎么操作
稅務(wù)局要求開(kāi)具紅字發(fā)票
開(kāi)了紅字發(fā)票這個(gè)要怎么處理?還需要去調(diào)整以前年度的匯繳清算?
你多開(kāi)了嗎 怎么會(huì)開(kāi)負(fù)數(shù) 沒(méi)有多開(kāi) 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票合同金額不就不對(duì)了
開(kāi)具這個(gè)跨年紅字發(fā)票會(huì)涉及以前年度報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)收入?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 做這個(gè)
老師我想請(qǐng)教你開(kāi)具跨年的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?企業(yè)所得稅匯繳要怎么處理?會(huì)涉及哪些科目,就是這個(gè)紅字發(fā)票的小白
銷(xiāo)售退回
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 其他的都不調(diào)整
它不是跨年的紅字發(fā)票?不需要調(diào)整匯繳清算?
不需要的 你調(diào)整了 增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額不一致了
那就是開(kāi)具跨年的紅字發(fā)票和當(dāng)年的紅字發(fā)票都是一樣的賬務(wù)處理不涉及調(diào)整企業(yè)所得稅?
你好對(duì)的 是這么做的
老師,那不就是以前年度多用了成本嘛?今年開(kāi)了紅字發(fā)票,庫(kù)存商品又回來(lái),以前那個(gè)年度成本不是也用了嘛
咋回多了成本 你的成本不變 少收了幾十塊錢(qián)不是嗎 成本還是那些
我知道,這筆我知道了,如果開(kāi)具跨年紅字發(fā)票,銷(xiāo)售退回,我怎么處理,會(huì)涉及企業(yè)所得稅?
今年紅沖成本不就可以了 去年收入多成本也多 紅沖收入今年的成本也得紅沖不是嗎