同學,你好 銷項稅額23716.2,只是開票的銷項稅額嗎?
假如本月已開具銷項專票金額20萬(不含稅),稅額2.6萬,銷項普票金額10萬(不含稅),稅額1.3,進項已認證2萬,本月應繳納增值稅為2.6+1.3-2?是這樣計算么? 附加稅如城市維護建設稅 7%計算 (2.6+1.3-2)*7%
老師,如果我公司算的稅負率跟毛利率不一樣呢? 應交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項稅額-進項稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負率=應交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
已知進項稅額,增值稅稅率,增值稅稅負率,計算可以開具多少銷項含稅金額的公式是什么
已知進項金額1030973.45進項稅額134026.55和稅負率1.19%求應交增值稅銷項金額及稅額
已知進項金額1030973.45進項稅額134026.55和稅負率1.19%求應交增值稅銷項金額及稅額
股東能在多家公司申報個稅嗎?
建筑公司,在同一個地方,本來有一個合同,也可以正常開發(fā)票。現(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
老師幫忙看下哪些是直接人工和間接人工
對于農(nóng)業(yè)合作社等提供農(nóng)機服務的企業(yè),機械折舊可直接計入哪個科目呢?
我們開的銷項發(fā)票,對方已經(jīng)認證抵扣了,我們還能作廢嗎
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,原單位把我們新轉(zhuǎn)來的是5人社保已繳納,這樣原單位給我們開具了一張勞務費發(fā)票,我們用銀行存款支付了,這樣我們就得從工資中扣除個人繳納社保部分我可以直接用勞務費這張發(fā)票計提社保嗎
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓???鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?