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11、28日向大光工廠銷售A產(chǎn)品2000件,每件40元,售出B產(chǎn)品4000件,每件25元,開出增值稅發(fā)票,稅率13%,全部款項尚未收到會計分錄

2023-03-03 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-03 08:14

借應收賬款, 貸主營業(yè)股收入a產(chǎn)品8萬, 主營業(yè)務收入B產(chǎn)品10萬, 應交稅費,應交增值稅銷項18萬*13%

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借應收賬款, 貸主營業(yè)股收入a產(chǎn)品8萬, 主營業(yè)務收入B產(chǎn)品10萬, 應交稅費,應交增值稅銷項18萬*13%
2023-03-03
你好 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-11-11
你好 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-04-23
借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入5000*60%2B4000*50,應交稅費,應交增值稅。500000*0.13
2023-05-23
您好,甲產(chǎn)品:借應收賬款5000×200×1.13=1130000 貸主營業(yè)務收入5000×200=1000000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)130000
2024-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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