你好,該涂料廠就該行為應(yīng)交消費(fèi)稅=32000*(1%2B7%)*4%
*7.甲涂料廠將一批自產(chǎn)的涂料用于在建工程,該批涂料生產(chǎn)成本為10000元,同類(lèi)涂料不含增值稅市場(chǎng)售價(jià)為11000元.己知涂料消費(fèi)稅稅率為4%,國(guó)家稅務(wù)總局公布的涂料成本利潤(rùn)率為7%.甲涂料廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額?*8.位于某縣城的甲企業(yè)2019年7月繳納增值稅80萬(wàn)元,其中含進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅20萬(wàn)元;繳納消費(fèi)稅40萬(wàn)元,其中含進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅20萬(wàn)元。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為?
(一)單項(xiàng)分析某涂料廠(一般納稅人)2月份銷(xiāo)售涂料一批,專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款150000元。另收取涂料桶押金1160元雙方約定2個(gè)月內(nèi)歸還包裝物4月份未收回料桶,遂決定不退還押金。要求計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅2、某白酒廠2020年春節(jié)前,將新研制的糧食白酒1噸作為過(guò)節(jié)福利發(fā)放給員工飲用,該糧食白酒無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格已知該批糧食白酒生產(chǎn)成本20000元,成本利潤(rùn)率為5%,白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克該批糧食白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額應(yīng)是多少?實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算或判斷以上業(yè)務(wù),并說(shuō)明理由。
(一)單項(xiàng)分析某涂料廠(一般納稅人)2月份銷(xiāo)售涂料一批,專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款150000元。另收取涂料桶押金1160元雙方約定2個(gè)月內(nèi)歸還包裝物4月份未收回料桶,遂決定不退還押金。要求計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅2、某白酒廠2020年春節(jié)前,將新研制的糧食白酒1噸作為過(guò)節(jié)福利發(fā)放給員工飲用,該糧食白酒無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格已知該批糧食白酒生產(chǎn)成本20000元,成本利潤(rùn)率為5%,白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克該批糧食白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額應(yīng)是多少?實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算或判斷以上業(yè)務(wù),并說(shuō)明理由。
某涂料廠(一-般納稅人)2月份銷(xiāo)售涂料一批,專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款150000元。另收取涂料桶押金1160元。雙方約定2個(gè)月內(nèi)歸還包裝物。4月份未收回料桶,遂決定不退還押金。要求計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅。某白酒廠2020年春節(jié)前,將新研制的糧食白酒1噸作為過(guò)節(jié)福利發(fā)放給員工飲用,該糧食白酒無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。已知該批糧食白酒生產(chǎn)成本20000元,成本利潤(rùn)率為5%,白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。該批糧食白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額應(yīng)是多少?
6.甲涂料廠將一批自產(chǎn)的涂料用于在建工程,該批涂料生產(chǎn)成本為10000元,同類(lèi)涂料不含增值稅市場(chǎng)售價(jià)為11000元。已知涂料消費(fèi)稅稅率為4%,國(guó)家稅務(wù)總局公布的涂料成本利潤(rùn)率為7%。甲涂料廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!