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老師可以這樣做嗎?借:以前年度損益調(diào)整495.3貸:應(yīng)付賬款495:3,借:應(yīng)付賬款444.2貸:應(yīng)收賬款444.2

老師可以這樣做嗎?借:以前年度損益調(diào)整495.3貸:應(yīng)付賬款495:3,借:應(yīng)付賬款444.2貸:應(yīng)收賬款444.2
2023-02-20 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-20 17:02

你好,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款二級(jí)科目是一個(gè)嗎?如果是的話可以,如果不是的不行。

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快賬用戶7409 追問 2023-02-20 17:03

代理記賬只做了應(yīng)付賬款-其他,應(yīng)收賬款-其他

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齊紅老師 解答 2023-02-20 17:05

你好,不是的,這兩個(gè)是不是一個(gè),你看一下當(dāng)時(shí)的原始憑證。

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快賬用戶7409 追問 2023-02-20 17:06

不是,她沒做明細(xì),所有的應(yīng)收放一起,所有的應(yīng)付放一起

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齊紅老師 解答 2023-02-20 17:06

那他原始憑證里面有沒有明細(xì)

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快賬用戶7409 追問 2023-02-20 17:07

沒有,所有應(yīng)收做1筆,應(yīng)付做1筆,不分

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齊紅老師 解答 2023-02-20 17:10

你好,那就可以的,可以這么做的,但是有風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶7409 追問 2023-02-20 17:10

有何風(fēng)險(xiǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-02-20 17:10

你好,應(yīng)付賬款沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入沒有交稅,這個(gè)營業(yè)外支出你多抵扣了所得稅。

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快賬用戶7409 追問 2023-02-20 17:11

老師,我沒做營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2023-02-20 17:12

你好,正常的,那應(yīng)收賬款是不是做營業(yè)外支出,應(yīng)付賬款做營業(yè)外收入,這個(gè)營業(yè)外支出不能抵扣所得稅,這個(gè)營業(yè)外收入需要交所得稅,然后你這樣兩個(gè)對(duì)沖了,直接省略了不是嗎?這個(gè)相當(dāng)于是營業(yè)外支出抵扣了所得稅,營業(yè)外收入沒有交所得稅,是不是這么做的?

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快賬用戶7409 追問 2023-02-20 17:21

我們業(yè)務(wù)上有對(duì)沖的,估計(jì)這應(yīng)收應(yīng)付正好差50多萬就是對(duì)沖的

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齊紅老師 解答 2023-02-20 17:26

好,如果是同一個(gè)客戶的可以沒有問題啊,但是你能確定這是一個(gè)客戶嗎?

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快賬用戶7409 追問 2023-02-20 17:27

不能,因?yàn)闆]有明細(xì)科目,要翻憑證

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齊紅老師 解答 2023-02-20 17:29

那就是有風(fēng)險(xiǎn)的,你可以這么做,但是不能保證沒有問題。最好想一個(gè)方法到時(shí)候一旦查帳自己做解釋

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快賬用戶7409 追問 2023-02-20 17:30

前面的賬不是我做的,我不清楚,但是從金額上看應(yīng)該差不多,如果不注銷,我也不去管了,老師有沒有好的建議

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齊紅老師 解答 2023-02-20 17:32

挨個(gè)業(yè)務(wù)查,你可以問下對(duì)方什么原因需要做這筆業(yè)務(wù)。如果你沒有原始憑證的 如果他當(dāng)時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),他不可能沒有收入給你們亂編一個(gè)收入吧。

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快賬用戶7409 追問 2023-02-20 17:35

好吧,我先查流水有沒有這幾筆?如果付了就是對(duì)的

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齊紅老師 解答 2023-02-20 17:36

對(duì)的,是的,或者是你問一下你老板,當(dāng)時(shí)這個(gè)錢他私下收了嗎?或者是問一下出納有沒有收到現(xiàn)金。

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