久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

1.某企業(yè)以現(xiàn)金支付車間費用500元,在填制記賬憑證時,誤記為借記管理費用,并已登記入賬。借:管理費用500貸:庫存現(xiàn)金500根據(jù)以上資料,進行錯賬更正.2..發(fā)放工資50000元,在填寫憑證時把金額誤寫成為5000元,其它無誤,并已登記入賬借:應付職工薪酬.5000貸:庫存現(xiàn)金5000根據(jù)以上資料,進行錯賬更正

2023-02-18 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-18 08:52

你好 1,借;制造費用,貸:管理費用 2,借:應付職工薪酬 ?45000,貸:庫存現(xiàn)金 45000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 1,借;制造費用,貸:管理費用 2,借:應付職工薪酬 ?45000,貸:庫存現(xiàn)金 45000
2023-02-18
同學你好 借:銀行存款 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2022-12-03
借:銀行存款 貸:現(xiàn)金
2022-04-29
您好,更正分錄: 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
2021-10-30
同學你好,用紅字更正法 沖銷錯誤憑證 借,管理費用,負數(shù) 貸,銀行存款,負數(shù) 做正確憑證 借,管理費用 貸,庫存現(xiàn)金;
2022-04-25
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×