你好,差距有點(diǎn)大,應(yīng)該是為了便宜部分材料沒(méi)有取得發(fā)票吧?
我們公司是建筑業(yè),和別的公司簽了勞務(wù)分包合同,上游公司又和甲方簽合同,我們派遣的人員工資由甲方直接支付到員工工資卡,這些人員是我們公司臨時(shí)雇傭的農(nóng)民工,有工資表我們?cè)趺慈胭~?工資都超5000元,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?沒(méi)發(fā)票
老師,你好,我們是建筑公司,跟專業(yè)分包公司簽的合同,現(xiàn)在甲方要求把工程款發(fā)到工人卡里,分包公司要求我們提供工人名單,收到這部分款,該怎么入賬?
老師您好,我公司跟建筑跟公司簽訂了勞務(wù)合同,給對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是對(duì)方并不把勞務(wù)費(fèi)打入我公司賬戶,而是直接代我公司發(fā)農(nóng)民工工資,然后要求我公司申報(bào)個(gè)人所得稅,這樣處理合理嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模建筑企業(yè)與甲建筑企業(yè)簽訂的合同是勞務(wù)分包合同,但合同里有代購(gòu)買一些輔材需要加工好以后輔材平價(jià)+加工勞務(wù)合計(jì)收費(fèi),其他就只是勞務(wù)分包,現(xiàn)在我們需要給對(duì)方開票是開建筑服務(wù).工程服務(wù)還是勞務(wù)費(fèi)+銷售材料呢?
老師,我想問(wèn)下,我們是一般納稅人工程企業(yè),建投是甲方代付工資與農(nóng)民工簽訂勞務(wù)合同按照駕駛員400元一天,其余按照166元一天,昆康是承包方,我們公司是分包方,但是我們發(fā)放的工資時(shí)薪又不一樣的,這種產(chǎn)生的中間的差額我們要如何處理才合理
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師