同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
老師,我們是做工程的單位,本月沒有收入,但是有材料費用了,平時把材料費用做成成本了,現(xiàn)在把這些還想等著有了收入再做在成本里,我該怎么做賬?
老師我現(xiàn)在有個農(nóng)業(yè)分錄領(lǐng)材料入庫銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本不知道怎么做 我把圖片發(fā)您您給我講講行不行
有沒有工程的會計分錄,就是成本,收入一類,原材料,人工都是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
做項目工程的成本怎么知道哪些是收入對應(yīng)的成本要結(jié)轉(zhuǎn)的,收入是按完工比確認(rèn)的,不是完工后才確認(rèn)
我想知道工程類的成本和收入應(yīng)該怎么做分錄 還有結(jié)轉(zhuǎn)成本 夠入材料那些
職工因工傷需要我單位支付一次性傷殘就業(yè)補助金等,需要怎樣做賬?
勞務(wù)派遣 是怎么回事?誰報個稅?
老師,有限合伙企業(yè)對外投資簽署的合同需要繳納印花稅嗎?
老師你好。我單位有一位兼職人員 他覺得走勞務(wù)報酬交個人所得稅稅點高。有什么用工方法可以降低稅點
老師您好,國有企業(yè)A可以無償轉(zhuǎn)讓90%股份給國有企業(yè)B嗎?
老師請教一下,雞蛋是免稅的,誰加的稅率是9個點,在項目維護(hù)里,怎么都找不到9個點的雞蛋,刪不掉,修改不了
請問老師,平時我要交的稅金會轉(zhuǎn)入未交稅金,我本月的進(jìn)項大于銷項要怎么做分錄?
老師 四月份暫估的庫存 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在五月份發(fā)票來了 怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)這個成本啊
老師 甲乙雙方互相開票 互相抵 我們給乙方開140萬票 乙方給我們開120萬成本票 這個要注意什么 規(guī)避什么
老師好! 一個一般納稅人的手機店,正在參與國補,客戶都是通過云閃付支付,前幾個月的銷售,老板把發(fā)票全放在五月份開具了,前期也沒有申報未開票收入,如果都放在五月份申報,會有什么稅務(wù)風(fēng)險。
沒有工程施工 計入成本行不行呢
同學(xué)你好 這個可以的哦