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某酒廠為一般納稅人,計(jì)算2019年7月,下列業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅:(1)本月向一小規(guī)模納稅人銷售果酒500斤,開具普通發(fā)票上收取93600元;同時(shí)收取單獨(dú)核算的包裝物押金2000元。(2)銷售A型啤酒20噸給副食品公司,開具稅控專用發(fā)票注明價(jià)款58000元,收取包裝物押金3000元;銷售B型啤酒10噸給賓館,開具普通發(fā)票收取32760元,收取包裝物押金1500元。啤酒每噸出廠價(jià)(含包裝物及押金)在3000元以上,適用消費(fèi)稅稅額是250元/噸;每噸出廠價(jià)(含包裝物及押金)在3000元以下,適用消費(fèi)稅稅額是220元/噸。
某酒廠(增值稅一般納稅人)2019年5月,銷售白酒60噸,取得不含稅銷售收入120萬元,同時(shí)收取包裝物押金5萬元;當(dāng)月銷售啤酒20噸,共取得不含稅銷售收入80萬元,同時(shí)收取包裝物押金8萬元,包裝物均約定2個(gè)月后歸還。當(dāng)月沒收3個(gè)月前收取的白酒包裝物押金3萬元。(增值稅稅率13%,白酒消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克,甲類啤酒定額消費(fèi)稅率為250元/噸,乙類啤酒定額消費(fèi)稅率為220元/噸)要求:(1)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅;(2)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅。
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,10月15日向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額40萬元;10月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額4.68萬元。該廠10月份應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅額。 2.某啤酒廠生產(chǎn)銷售甲乙兩種啤酒銷售,甲啤酒每噸不含增值稅價(jià)格3200元,乙啤酒每噸不含增值稅價(jià)格2600元,當(dāng)月銷售甲啤酒200噸、乙啤酒300噸,應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅? (甲類啤酒每噸出廠價(jià)大于3000元,乙類啤酒每噸出廠價(jià)小于3000,甲類每噸250元,乙類每噸220元 3.某酒廠(增值稅一般納稅人)2016年1月銷售糧食白酒4噸,取得不含增值稅價(jià)款120萬元,該酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
20、某啤酒廠為一般納稅人,2021年1月銷售A型啤酒30噸開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款87000元,另收取不銹鋼桶押金6000元;銷售B型啤酒20噸,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款56000元,另收取可重復(fù)使用的塑料周轉(zhuǎn)箱押金5000元,當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為( )元。(啤酒消費(fèi)稅稅率:甲類250元/噸,乙類220元/噸) 6000為什么含在價(jià)款了?5000確沒含價(jià)款?
某酒廠是增值稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率。2021年3月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):銷售白酒8噸,取得不含稅銷售額10萬元,開具增值稅專用發(fā)票,收取包裝物押金4520元;銷售啤酒5噸,取得不含稅銷售額2萬元,收取啤酒包裝物押金2260元。計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、消費(fèi)稅稅額。(白酒20%消費(fèi)稅比例稅率,0.5元/500克定額稅率,甲類啤酒消費(fèi)稅定額稅率250元/噸,乙類啤酒消費(fèi)稅定額稅率220元/噸。
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,所得稅季度是各報(bào)各的,匯算清繳總公司再匯總申報(bào)?? 還是季度申報(bào)時(shí)總公司就要匯總申報(bào)所得稅和財(cái)報(bào)?
現(xiàn)金可以直接進(jìn)去實(shí)收資本嗎? 借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本
個(gè)人所得稅申報(bào)表A表,是哪類業(yè)務(wù)申報(bào)的,是企業(yè)申報(bào)的工資薪金嗎?
老師,我們搬家了,賬上有臺(tái)起重機(jī),但是不要了,賬怎么做一下
老師你好:現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月5月賬務(wù)處理有錯(cuò)誤,這個(gè)是在7月調(diào)賬還是反結(jié)轉(zhuǎn)回去從新做
用分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)的工作量是不是要比分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)工作量要少點(diǎn)
我公司有個(gè)股東,之前投入到公司的錢,從股東個(gè)人卡轉(zhuǎn)到公司基本戶,寫的往來款,沒有寫投資款,請(qǐng)問能做實(shí)收資本嗎?
老師,請(qǐng)問 國有建設(shè)用地使用權(quán)收回 怎樣申報(bào)土地增值稅(非房地產(chǎn)企業(yè))
建筑公司,公司死亡時(shí)間,公司支付的錢,是否在企業(yè)所得稅前扣除?
想請(qǐng)教一個(gè)問題,公司有個(gè)個(gè)體戶是勞務(wù)類型的,去年給這個(gè)個(gè)體戶轉(zhuǎn)了31萬的款,開了19萬的票,現(xiàn)在老板想要用這個(gè)這個(gè)個(gè)體戶開勞務(wù)票(大概26-27萬之間)給公司,給林芝項(xiàng)目用,這個(gè)操作可以嗎?還有就是需要準(zhǔn)備哪些附件資料
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計(jì)算該酒廠8月份應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額=2000000*20%*10000%2B50*1000*2*0.5%2B678000/1.13*0.1%2B40*250%2B20*220