你好 進倉單,是根據(jù)7月份進貨情況制作 出庫單,是根據(jù)7月份出貨情況制作
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應商之間的,我們跟供應商拿貨,通常都是月結,比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應商在8月份初進行對賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
有這樣一種情況:采購在7月份,一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應商是月結的,也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個問題!倉庫7月份就收到材料已經入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會導致不一致,請問這種情況,是怎么回事呢???
有這樣一種情況:采購在7月份,一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應商是月結的,也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個問題!倉庫7月份就收到材料已經入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會導致不一致,請問這種情況,是怎么回事呢???
冉老師,你還記不記得你回答過我一個問題,就是:我的供應商在7月份送貨,但是8月份才會對賬,開票,你說這個情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果這樣是對的,那我倉庫7月份就收貨了呀,但是我收票在8月份,我賬務上的庫存就對不上倉庫的呢?那我這個情況,怎么搞??。
老師,我們生產型企業(yè),關于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
B公司租用A公司固定資產不動產和動產進行經營,開車出去開的B公司通行費可以入B公司費用嗎?可以進行進項抵扣嗎?租的A公司的所有動產固定資產里包含有這輛車
老師,我司是裝修公司,對方公司提供水電,我司其他包工包料,可以開發(fā)票按簡易征收,開建筑服務-裝修費,稅率按3%的計稅發(fā)票嗎
老師,其他權益工具投資,遞延負債對應的借方 其他綜合收益,在其他權益工具投資處置的時候,不需要把這個其他綜合收益轉存到留存收益嗎?
投資了一家公司 做的長股投6萬 貸方銀行存款6萬 ,現(xiàn)在不干了 被投資方退回給我們39000元 這個怎么做賬
老師,請教一下,個稅未按時繳納,要罰款R50,(晚了3天,這種有什么辦法可以駁回嗎?謝謝
開發(fā)票稅務編碼去哪里查
我們木業(yè)公司,開的是農產品發(fā)票,然后之前開錯發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報的時候要再做進項稅額轉出嗎?
公司去年涉及股權轉讓,注冊資金600萬,凈資產有400萬,轉讓時按1萬作價轉讓的,專管員說要補交稅,這個是要補交什么稅
老師,資產負債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
那所以供應商8月開的發(fā)票,進倉單應該怎么附?
你好,進倉單附在7月份購進商品的分錄后面啊?
但是物品跟發(fā)票內容就對不上的呀。因為發(fā)票是8月才開的,不是7月開的
你好,發(fā)票和進倉單日期不同的時候,有時間差是正常的?
那所以,比如我做8月份的憑證,應該附8月的實際進倉單,和7月貨品的發(fā)票(發(fā)票8月開出的)是嗎?
你好,是的,是這樣的
進倉和發(fā)票對不上沒關系嗎?都是實際的,就是時間對不上煩得很
你好,當然最好是對得上(前提是發(fā)票和進貨單在同一個月)
好的,那對不上應該也問題不大吧?因為是真實的
你好,發(fā)票和進倉單日期不同的時候,有時間差是正常的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)