那她是咋結(jié)算的 也得安月的吧
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情兒況。全年工資已預(yù)扣繳個(gè)人所得稅900元。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入壓減免稅額等情況。全年工資已預(yù)扣繳個(gè)人所得稅900(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
某職員2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元, "三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)2000元, 2019年大病醫(yī)療支出70000元。此外每月取得勞務(wù)報(bào)酬所得8000元, 11月取得稿酬所得40000元, 12月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2000元。每月沒(méi)有其他綜合所得收入。請(qǐng)計(jì)算2019年預(yù)扣預(yù)繳稅額與年終匯算清繳稅額,并說(shuō)明應(yīng)補(bǔ)稅還是退稅。這個(gè)大病醫(yī)療是在最后匯算的時(shí)候減掉還是平均每個(gè)月算
5.居民張某2019年每月應(yīng)領(lǐng)工資收入為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育和贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣險(xiǎn)2000元,已由扣繳義務(wù)人預(yù)繳完成。2019年12月取得勞務(wù)報(bào)酬30000元,稿酬2000元;2019年大病醫(yī)療醫(yī)保范圍內(nèi)自負(fù)費(fèi)用50000元,沒(méi)有減免稅收入及減角稅額等情況。計(jì)算張某2019年12月取得勞務(wù)報(bào)酬和稿酬時(shí)扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳和額、年終綜合計(jì)算應(yīng)納稅額及匯算清繳結(jié)果。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過(guò)平臺(tái)提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺(tái)會(huì)扣除2元手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個(gè)公司為同一個(gè)法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費(fèi)如何入賬
應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購(gòu)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售,采購(gòu)金額是7288元,我實(shí)付人家也是7288元,但是我計(jì)算抵扣9%,增值稅進(jìn)項(xiàng)就是655.92元,這個(gè)增值稅我不付款,計(jì)入貸方哪個(gè)科目呢。
應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬(wàn),現(xiàn)在公司需要注銷(xiāo),這個(gè)補(bǔ)稅補(bǔ)?補(bǔ)多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范表述查詢(xún)系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營(yíng)范圍?
應(yīng)該是吧。那到時(shí)需要上傳什么附件之類(lèi)的嗎?
你好,那就到年底 發(fā)票 支付證明 病例
是在個(gè)稅app上操作就可以嗎?
可以的,這個(gè)只能在匯算里面,他自己做匯算請(qǐng)繳就可以在APP。