你好,實(shí)際貨物給你們了沒有開發(fā)票嗎?如果是的話,這個(gè)算進(jìn)去的。

老師,供應(yīng)商開來發(fā)票,上面的采購(gòu)方是我公司及公司基本戶信息,那么,我想問一下,可否使用我公司的一般戶進(jìn)行支付貨款?對(duì)方的收款回單上的付款賬號(hào)與我公司的基本戶的賬號(hào)不一樣,有什么問題嗎?
供應(yīng)商請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所與本公司核對(duì)往來款項(xiàng),但因本公司有一筆是應(yīng)付賬款是暫估款,導(dǎo)致與供應(yīng)商提供的往來金額不一致,是否在信息不符一欄回復(fù)事務(wù)所?
老師們,我們公司與一家供應(yīng)商有十幾年的往來賬,前期會(huì)計(jì)也核對(duì)過,但每期詢證函都核對(duì)不一致,我來公司1個(gè)月,公司也請(qǐng)了審計(jì)核對(duì)了某一階段的賬,發(fā)展錯(cuò)賬亂賬比較多,科目掛錯(cuò)和數(shù)據(jù)錯(cuò)誤最多,因?yàn)槲揖陀米畋康姆椒ò褜?duì)應(yīng)這家供應(yīng)商的往來賬查賬本,按照發(fā)票數(shù)據(jù)和銀行承及回執(zhí)單整個(gè)表格單獨(dú)錄入統(tǒng)計(jì)后的數(shù)據(jù)還是與供應(yīng)商詢證函的數(shù)據(jù)核對(duì)不一致,我們老板可能后期要與這個(gè)供應(yīng)商打官司,請(qǐng)問我還需要做些什么準(zhǔn)備給老板呢?
老師們,我公司一家供應(yīng)商與我公司有十幾年的往來賬,前期也與老板核對(duì)過,發(fā)過詢證函,但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對(duì)不一致,我來公司近1個(gè)月,發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做賬的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤亂賬比較多,主要是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或者科目掛錯(cuò),所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個(gè)重新錄到表格里,最后統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)也與這家供應(yīng)商數(shù)據(jù)不一樣,供應(yīng)商給我們的是審計(jì)事務(wù)所發(fā)的詢證函,我公司老板說可能后期與這家供應(yīng)商打官司,我的問題是,我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準(zhǔn)備呢?
老師們,我接了一家一般納稅人企業(yè),2012年成立,與本地最大的供貨商有應(yīng)收和應(yīng)付賬款往來,尤其是前期會(huì)計(jì)專業(yè)水平有限,有192萬多現(xiàn)金收款下了針對(duì)這里公司的應(yīng)收賬款,這家供貨商企業(yè)在2012年,2013年,2014年,2016年,2017年賬面有幾筆承兌金額,要求我們雙方財(cái)務(wù)核對(duì),供應(yīng)商財(cái)務(wù)把他們的明細(xì)賬發(fā)給我,我按我公司的賬套導(dǎo)出,按照憑證號(hào),翻憑證做了一個(gè)手工表格賬,最終核對(duì)出,我公司賬面有少記2012-2017年供應(yīng)商賬面有下賬的承兌金額,但我公司的賬面未找到,我公司賬面的金額統(tǒng)計(jì)調(diào)整未找到的承兌金額與對(duì)方財(cái)務(wù)給的數(shù)據(jù)一致了,且與他們財(cái)務(wù)去翻憑證掃描拍照,可我老板不認(rèn)可,請(qǐng)問我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

