納稅調(diào)增就是把已經(jīng)入成本費(fèi)用的從利潤(rùn)中加上去

電子普通發(fā)票匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增是修改發(fā)票嗎,有影響嗎
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電子普通發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方稅號(hào)錯(cuò)匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增是修改發(fā)票嗎
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老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷售提成沒(méi)有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問(wèn)甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費(fèi)用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下車輛申請(qǐng)的計(jì)稅周期
哪些可以記作增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎
還是之前未解決問(wèn)題:原材料/周轉(zhuǎn)材料余額是負(fù)數(shù),在余額表中體現(xiàn)為貸方余額 一個(gè)務(wù)實(shí)的校正分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))6.4萬(wàn),貸:原材料6.4萬(wàn) 這筆分錄,原材料不是還是在貸方余額嘛?是不是應(yīng)該借:原材料6.4 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6.4?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位慰問(wèn)員工的直系親屬的支出2000元,放到福利費(fèi)可以在稅前扣除么?需要合并申報(bào)個(gè)稅么?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,慰問(wèn)本單位的住院?jiǎn)T工,支付的1000元現(xiàn)金,需要合并申報(bào)繳納個(gè)稅么?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位賬面福利費(fèi)列支,慰問(wèn)的是子公司(乙)的員工慰問(wèn)品支出,5000元,可以在甲的企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么?

