同學(xué)你好 先開設(shè)備再輸入試劑 然后再點折扣輸入折扣的金額
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
甲公司為生產(chǎn)的需要,2021年12月20日購入一臺生產(chǎn)用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元,增值稅1.8萬元,以銀行匯票的方式結(jié)算,該設(shè)備與當天投入使用,預(yù)計使用10年,凈殘值率為2%,采用直線法計提折舊;2022年1月份,甲公司銷售商品開具的增值稅專用發(fā)票注明價款為50萬元,增值稅6.5萬元,該批商品的成本為20萬元;當月對2021年12月20日購入生產(chǎn)用設(shè)備的增值稅向稅務(wù)機關(guān)申請抵扣,稅務(wù)機關(guān)審核通過并予以抵扣當月應(yīng)納增值稅;不考慮其他因素,根據(jù)上述資料回答下列問題:(1)編寫甲公司購入生產(chǎn)用設(shè)備的會計分錄,并說明該設(shè)備計提折舊的開始時間(簡要說明理由)。(2)計算2022年1月份,甲公司計提該生產(chǎn)用設(shè)備的折舊金額(要求書寫計算過程)。(3)編寫2022年1月份甲公司銷售商品的相關(guān)會計分錄。(4)根據(jù)上述資料,計算2022年1月份,甲公司應(yīng)納增值稅的金額。問題是完整的,我都等了快一個小時了
老師 我公司買了一臺1萬的設(shè)備,投入到醫(yī)院使用,現(xiàn)在醫(yī)院購買了相關(guān)配套的試劑是一盒2.2萬,要求開發(fā)票分開開 設(shè)備的開1萬,試劑開1.2萬,也就是要送1萬的試劑,那這個發(fā)票開具是試劑采用折扣開具嘛?
老師 請問 我們購買了一臺儀器是直接投放到醫(yī)院那邊使用的,廠家這個購買機器的錢會已購買儀器配套試劑返還給我們,所以機器是不給我們開票的,這樣的話,我們這個儀器還需要入賬嗎?
老師你好!與醫(yī)院簽訂了試劑合同(一個品種),上家是生產(chǎn)廠家一個品種要配套消毒液使用,上家把一個品種本來銷售價是704元,分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計:704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品,不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬,實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報,借:現(xiàn)金/銀行存款,這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢?或是借銷售費用嗎?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
嗯嗯 是的 那入賬的話 試劑是按照折扣后的金額入賬對吧? 1萬的設(shè)備是按固資銷售入賬嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的