您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模?需要結(jié)賬,不可以
老師,新辦好一家公司,已經(jīng)完成稅務(wù)登記了,這個(gè)月還沒有收入,我是不是要在15號(hào)之前完成零申報(bào)?第一個(gè)月我只申報(bào)一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工資和社??梢缘膯??因?yàn)榉ㄈ撕凸蓶|的社保還沒有轉(zhuǎn)回來(lái)!其他崗位員工也還沒有到位的!
老師,我上個(gè)月開了出口發(fā)票,也在這個(gè)月26號(hào)申報(bào)了增值稅,也填了出口銷售金額在主表上,但是生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)還沒有申報(bào),有關(guān)系的嗎?因?yàn)樯陥?bào)的海關(guān)代碼是新的,在稅務(wù)系統(tǒng)上還是舊的,所以前幾天我申請(qǐng)變更,直到今天下行才審核通過,那請(qǐng)問我現(xiàn)在再申報(bào)可以嗎,還是等到下個(gè)月15號(hào)前申報(bào)?
老師好,每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,增值稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅是必須要在15號(hào)前申報(bào)對(duì)嗎?那財(cái)務(wù)報(bào)表呢是不是在月底前報(bào)就可以了?
你好,請(qǐng)問新辦企業(yè)1月成立,到今天還沒有領(lǐng)稅務(wù)UK,請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)一月份的,是可以直接申報(bào),還是必須先申請(qǐng)稅務(wù)UK了上報(bào)匯總了才能申報(bào)呢?
代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票必須得下月15號(hào)之前去稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅嗎?不申請(qǐng)的話會(huì)怎么樣?音為涉及到不足六萬(wàn)需要退稅的情況,這樣一交一退占用企業(yè)的資金,有沒有更好的解決辦法?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬(wàn)的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬(wàn) 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對(duì)嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤(rùn)表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬(wàn)元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購(gòu)發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?