您好,請問是咨詢什么呀
乙公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生下列經紀業(yè)務:1.企業(yè)出售一臺設備,原價為500000元,已提折舊450000元,未計提減值準備。出售變價收入為20000元,增值稅稅額為2600元。清理過程中發(fā)生清理費用3500元。有關收入、支出均通過銀行辦理結算。2.因遭受臺風襲擊毀損一座倉庫。該倉庫原價4000000元,已提折舊1000000元,未計提減值準備。其殘料估計價值為50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為20000元,增值稅稅額為2600元,以銀行存款支付。經保險公司核定應賠償損失1500000元,款項已存入銀行。3.年末進行財產清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已提折舊7000元。報經批準轉銷盤虧損失。(三)要求根據(jù)資料編制會計分錄。
練習固定資產處置的核算(二)資料乙公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生下列經紀業(yè)務:1.企業(yè)出售一臺設備,原價為500000元,已提折舊450000元,未計提減值準備。出售變價收入為20000元,增值稅稅額為2600元。清理過程中發(fā)生清理費用3500元。有關收入、支出均通過銀行辦理結算。2.因遭受臺風襲擊毀損一座倉庫。該倉庫原價4000000元,已提折舊1000000元,未計提減值準備。其殘料估計價值為50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為20000元,增值稅稅額為2600元,以銀行存款支付。經保險公司核定應賠償損失1500000元,款項已存入銀行。3.年末進行財產清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已提折舊7000元。報經批準轉銷盤虧損失。(三)要求根據(jù)資料編制會計分錄。
乙公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生下列經紀業(yè)務:1.企業(yè)出售一臺設備,原價為500000元,已提折舊450000元,未計提減值準備。出售變價收入為20000元,增值稅稅額為2600元。清理過程中發(fā)生清理費用3500元。有關收入、支出均通過銀行辦理結算。2.因遭受臺風襲擊毀損一座倉庫。該倉庫原價4000000元,已提折舊1000000元,未計提減值準備。其殘料估計價值為50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為20000元,增值稅稅額為2600元,以銀行存款支付。經保險公司核定應賠償損失1500000元,款項已存入銀行。3.年末進行財產清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已提折舊7000元。報經批準轉銷盤虧損失。要求:根據(jù)資料編制會計分錄。
乙公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生下列經紀業(yè)務:1.企業(yè)出售一臺設備,原價為500000元,已提折舊450000元,未計提減值準備。出售變價收入為20000元,增值稅稅額為2600元。清理過程中發(fā)生清理費用3500元。有關收入、支出均通過銀行辦理結算。2.因遭受臺風襲擊毀損一座倉庫。該倉庫原價4000000元,已提折舊1000000元,未計提減值準備。其殘料估計價值為50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為20000元,增值稅稅額為2600元,以銀行存款支付。經保險公司核定應賠償損失1500000元,款項已存入銀行。3.年末進行財產清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已提折舊7000元。報經批準轉銷盤虧損失。要求:根據(jù)資料編制會計分錄。
企業(yè)因臺風毀損設備一臺,該設備的賬面原值500000元,已提折舊200000元,已提固定資產減值準備100000元,現(xiàn)經批準處理,企業(yè)以銀行存款支付清理費用6000元,殘料作價4000元作為原材料入庫,另收到其他殘料收入2000元存入銀行,應收保險公司的賠款70000元。則相關的會計分錄如下:(1)轉出毀損的固定資產原值及累計折舊和計提的固定資產減值準備時:(2)支付清理費用時(3)殘料入庫及變價收入時(4)應收保險公司賠款時(5)結轉毀損固定資產的凈損失時
老師好!想請問企業(yè)所得稅匯算清繳報表,在資產調整明細表中。關于稅收折舊,攤銷額和累計折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計算?謝謝!
請問老師業(yè)務活動報表里面提供服務收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號給開具錯誤,對方重新開具,想問下,新開具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進度中借的工程貸款,在工程進度款中就還給掛靠公司了,到決算中這筆借款買的人材機還需要進入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個公司,個稅只能看到申報的金額,明細看不了,是登入自然人電子稅務局看嗎?
確定無法收回的其他應收賬款 怎么處理
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務成本 ,貸其他應付款,后面有庫存加下進來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿易公司。出口企業(yè)進賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢