顯示這種應(yīng)該就是那個(gè)系統(tǒng)報(bào)錯(cuò),你換一個(gè)瀏覽器,或者是稍等一下再試。
申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103)異常情況:未獲取到進(jìn)項(xiàng)信息
第一次用ukey申領(lǐng)發(fā)票失敗,顯示購票人信息填寫錯(cuò)誤,購票人姓名、身份證種類,身份證證件號(hào)碼必須完全一致。 但是這個(gè)信息是申領(lǐng)的時(shí)候自動(dòng)獲取的啊,也是正確的,為什么會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示?
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)驗(yàn)證口令失敗加密模塊未打開(0*23)錯(cuò)誤代碼35啥意思,怎么解決
增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái) 登陸提示驗(yàn)證口令失敗 未知錯(cuò)誤(0x30000002)(錯(cuò)誤代碼805306370
增值稅普通發(fā)票 已開具 簽章失敗,錯(cuò)誤碼:1400錯(cuò)誤信息:發(fā)票(065002000211,58181446)已開具,發(fā)票歸屬有誤,銷方稅號(hào) (65422100DK01013),請(qǐng)與管理員聯(lián)系確認(rèn)是否為重復(fù)購票!
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?