計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。要交企業(yè)所得稅
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場(chǎng)地,我們這個(gè)子公司主要是用這個(gè)場(chǎng)地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個(gè)地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個(gè)土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營(yíng)業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對(duì)嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營(yíng)業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個(gè)發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
老師好!甲公司(國(guó)企)以協(xié)議方式花400萬元購買了一個(gè)體液化氣站,執(zhí)照只作了一個(gè)法人的變更(未交任何稅費(fèi)),后來工商局要求注銷此戶(原因是此站從一個(gè)自然人變成另一個(gè)自然人是屬于國(guó)有資產(chǎn)的流失)必須重新以有限公司名義注冊(cè)成立新公司,后來這個(gè)液化氣站被動(dòng)遷,補(bǔ)償費(fèi)給了1200萬,甲公司收回來了400萬的投入,把余下的800萬繳給了當(dāng)?shù)呢?cái)政。請(qǐng)問:現(xiàn)在注銷液化氣站甲公司繳了15萬的稅,液化氣站繳了110萬左右的稅費(fèi),(增值稅,土地使用稅,契稅,印花稅,交易稅等)請(qǐng)問老師這個(gè)稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?(這個(gè)100多萬的稅款是甲公司借款給液化氣站交的稅)謝謝老師!
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
3.位于北京市西城區(qū)的楊氏房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納 稅人,公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)銷售業(yè)務(wù)。2020年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)12月3日現(xiàn)房銷售取得售房款,含稅開票收入為45 000萬元,本項(xiàng)目可供銷售總面積為60 000平方米(其中未單獨(dú)作價(jià)結(jié)算的配套公共設(shè)施建筑面積10 000平方米),本月銷售建筑面積為20 000平方米,該項(xiàng)目支付土地出讓金20 000萬元, 并取得符合規(guī)定的有效憑證。 (2)12月13日采取預(yù)收款方式銷售房屋,收到預(yù)收賬款 44 000萬元 其中答案 企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額=3 055.05+82.57+0.95-270-18+380.95=3 231.52(萬元) 企業(yè)應(yīng)向總部機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅 =3 231.52-10.62-0.95-1 211.01=2 008.94(萬元) 問題 這道題為什么在第⑧問計(jì)算當(dāng)月增值稅應(yīng)納額時(shí)不將第②問的預(yù)交額1211.01算在內(nèi),而第⑨問又把第②問的預(yù)交減掉了
請(qǐng)教:我們是旅游公司,運(yùn)營(yíng)旅游景區(qū)也包括了旅游服務(wù)等。問題1、我們景區(qū)有一部分是農(nóng)民的耕地,定期還在發(fā)放補(bǔ)助款,像這樣的要交耕地稅嗎?是不是要和專管員溝通并丈量土地之類的?問題2、其他部分是國(guó)家立項(xiàng)的公園,早就修建完畢了,現(xiàn)在交給我們管理運(yùn)營(yíng)的,剛剛起步,那像這個(gè)情況又該如何確定稅種呢?問題3、我們把景區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目通過協(xié)議包出去,協(xié)議中約定不收取租金及管理費(fèi)用,最終以收入百分比留取收入后返還經(jīng)營(yíng)戶,這種情況我們是不是也要繳納印花稅,能差額征收嗎?問題4景區(qū)內(nèi)銷售的文創(chuàng)產(chǎn)品紀(jì)念品是不是要按照買賣合同繳納印花稅呢?
老師,我們公司從個(gè)人手里買材料,他用一家個(gè)體工商戶的名義給我開了發(fā)票,付款是付給他個(gè)人,這樣可以的嗎?
請(qǐng)問增值稅及附加稅申報(bào)表上自動(dòng)帶出來的銷售額和明細(xì)賬上的銷售額差一分錢 應(yīng)該按哪個(gè)
現(xiàn)在只剩53天考試,我只報(bào)了一門稅法,之前沒有聽過課。怎么學(xué)習(xí)計(jì)劃有希望過
老師,您好!請(qǐng)問一下,我們學(xué)校有個(gè)景觀綠化的合同合同金額跟結(jié)算金額是不一樣的,而且有定案表作為結(jié)算金額的支撐,后續(xù)又增加了金額要結(jié)算,除了新的定案表外還需要什么補(bǔ)充支撐材料合適呢?
老師 您好 請(qǐng)問下 結(jié)算單 一般是不得要雙蓋呢
您好,請(qǐng)問一下一般納稅人的運(yùn)輸公司能開3%的增值稅發(fā)票嗎?
怎么看企業(yè)還缺多少成本費(fèi)用票啊
建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù),這個(gè)開發(fā)是不是錯(cuò)的?
老師您好在哪里下載電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照啊。
公司與地產(chǎn)公司簽訂的房屋租賃合同及物業(yè)合同,租賃合同的印花稅怎么算?物業(yè)費(fèi)的印花稅怎么算?都按幾個(gè)點(diǎn)算?
直接計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入,要不要結(jié)轉(zhuǎn)這部分苗木的成本進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出?
不要結(jié)轉(zhuǎn)這部分苗木的成本進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出
那這部分苗木的成本我應(yīng)該計(jì)入處理?
這部分苗木是毀損了嗎?
應(yīng)該是都挖走了
如果是這樣,要結(jié)轉(zhuǎn)這部分苗木的成本進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出
好的,謝謝老師,如果是我們自己挖走移栽到其他地方,就不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本;如果是征收單位挖走樹木,就結(jié)轉(zhuǎn)成本。是這個(gè)意思是吧。
是是的,是這個(gè)意思。