計入營業(yè)外收入。要交企業(yè)所得稅
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費的發(fā)票嗎?如果開代理費的發(fā)票,我應該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅呀
老師好!甲公司(國企)以協(xié)議方式花400萬元購買了一個體液化氣站,執(zhí)照只作了一個法人的變更(未交任何稅費),后來工商局要求注銷此戶(原因是此站從一個自然人變成另一個自然人是屬于國有資產(chǎn)的流失)必須重新以有限公司名義注冊成立新公司,后來這個液化氣站被動遷,補償費給了1200萬,甲公司收回來了400萬的投入,把余下的800萬繳給了當?shù)呢斦?。請問:現(xiàn)在注銷液化氣站甲公司繳了15萬的稅,液化氣站繳了110萬左右的稅費,(增值稅,土地使用稅,契稅,印花稅,交易稅等)請問老師這個稅費應該怎么做賬務(wù)處理呢?(這個100多萬的稅款是甲公司借款給液化氣站交的稅)謝謝老師!
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)?,總部只是代收,讓當?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
3.位于北京市西城區(qū)的楊氏房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納 稅人,公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)銷售業(yè)務(wù)。2020年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)12月3日現(xiàn)房銷售取得售房款,含稅開票收入為45 000萬元,本項目可供銷售總面積為60 000平方米(其中未單獨作價結(jié)算的配套公共設(shè)施建筑面積10 000平方米),本月銷售建筑面積為20 000平方米,該項目支付土地出讓金20 000萬元, 并取得符合規(guī)定的有效憑證。 (2)12月13日采取預收款方式銷售房屋,收到預收賬款 44 000萬元 其中答案 企業(yè)當月增值稅應納稅額=3 055.05+82.57+0.95-270-18+380.95=3 231.52(萬元) 企業(yè)應向總部機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅 =3 231.52-10.62-0.95-1 211.01=2 008.94(萬元) 問題 這道題為什么在第⑧問計算當月增值稅應納額時不將第②問的預交額1211.01算在內(nèi),而第⑨問又把第②問的預交減掉了
請教:我們是旅游公司,運營旅游景區(qū)也包括了旅游服務(wù)等。問題1、我們景區(qū)有一部分是農(nóng)民的耕地,定期還在發(fā)放補助款,像這樣的要交耕地稅嗎?是不是要和專管員溝通并丈量土地之類的?問題2、其他部分是國家立項的公園,早就修建完畢了,現(xiàn)在交給我們管理運營的,剛剛起步,那像這個情況又該如何確定稅種呢?問題3、我們把景區(qū)內(nèi)運營項目通過協(xié)議包出去,協(xié)議中約定不收取租金及管理費用,最終以收入百分比留取收入后返還經(jīng)營戶,這種情況我們是不是也要繳納印花稅,能差額征收嗎?問題4景區(qū)內(nèi)銷售的文創(chuàng)產(chǎn)品紀念品是不是要按照買賣合同繳納印花稅呢?
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進銷存應該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?
直接計入當期營業(yè)外收入,要不要結(jié)轉(zhuǎn)這部分苗木的成本進營業(yè)外支出?
不要結(jié)轉(zhuǎn)這部分苗木的成本進營業(yè)外支出
那這部分苗木的成本我應該計入處理?
這部分苗木是毀損了嗎?
應該是都挖走了
如果是這樣,要結(jié)轉(zhuǎn)這部分苗木的成本進營業(yè)外支出
好的,謝謝老師,如果是我們自己挖走移栽到其他地方,就不用結(jié)轉(zhuǎn)對應成本;如果是征收單位挖走樹木,就結(jié)轉(zhuǎn)成本。是這個意思是吧。
是是的,是這個意思。