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增值稅一般納稅人,22年銷售貨物,銷項(xiàng)發(fā)票已開,已確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒開,23年才能開。那22年年末暫估成本時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅具體金額不知道,只知道一共含稅金額,那這個(gè)暫估成本的分錄怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅額的科目和金額分別應(yīng)該怎么寫呢?

2023-01-15 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-15 13:49

您好,暫估的時(shí)候通常暫估不含稅金額,如果稅額無法確定,也可以暫估含稅金額。 二、具體會(huì)計(jì)分錄如下: 1、暫估入賬時(shí): 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 2、暫估入賬后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計(jì)算庫存商品發(fā)出(包括說的銷售出庫)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3、收到發(fā)票后的處理: (1)次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 (2)取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX公司或銀行存款等 由于您按含稅價(jià)暫估的? ? ?次月庫存商品沖銷的時(shí)候會(huì)有差額 可以調(diào)整前期的成本,由于您的這個(gè)涉及跨年 借:庫存商品? ? ? ?貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ? ? 盈余公積-法定

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