學(xué)員你好,有發(fā)票抬頭是你們計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以的,沒(méi)有發(fā)票也可以按財(cái)務(wù)費(fèi)用入賬,如果你們給甲方開(kāi)票可以按實(shí)際支付金額開(kāi),那么建議按扣除這部分金額計(jì)入收入
老師,我們是建筑公司,然后現(xiàn)在項(xiàng)目回款都要求辦理銀行保理,我們這個(gè)工程款甲公司支付50萬(wàn),通過(guò)興業(yè)銀行保理轉(zhuǎn)賬給我們,銀行直接扣掉手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)到我們興業(yè)銀行賬戶(hù),改怎么做賬務(wù)處理
你好,我們和甲方簽的工程合同,一般計(jì)稅,甲方代替我們給我們的材料商付了一筆款,我們的賬務(wù)要怎么處理,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?甲方是直接把錢(qián)付給材料商了,我們的銀行里面又沒(méi)有收錢(qián),也沒(méi)有出錢(qián),這個(gè)賬要怎么處理?
你好,我們和甲方簽的工程合同,一般計(jì)稅,甲方代替我們給我們的材料商付了一筆款,我們的賬務(wù)要怎么處理,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?甲方是直接把錢(qián)付給材料商了,我們的銀行里面又沒(méi)有收錢(qián),也沒(méi)有出錢(qián),這個(gè)賬要怎么處理?
老師,如果我銀行付款了,發(fā)票沒(méi)有回來(lái),我先計(jì)入了預(yù)付賬款,那么對(duì)方給不出發(fā)票,那我這個(gè)怎樣處理啊,分錄怎樣做???我們工程是做工程的
我們工程公司,甲方從銀行貸款給我們支付,但是每付一筆,要給銀行手續(xù)費(fèi)3.6%,這個(gè)我們自己承擔(dān),這是我們的什么費(fèi)用?
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問(wèn)餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買(mǎi)了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷(xiāo)售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購(gòu)買(mǎi)商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢(xún)下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額是按開(kāi)票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
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