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請問老師收到貨已付款未開票怎么做賬務處理

2023-01-13 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 10:24

借庫存商品 貸應付賬款暫估

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借庫存商品 貸應付賬款暫估
2023-01-13
?這個看公司的做賬習慣,正規(guī)的來說應該這樣做,只要貨沒到,就應該做預付款項。 借:預付款項 貸:銀行存款 ?
2022-01-02
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計
2025-03-04
借庫存商品 貸應付賬款暫估。
2021-11-12
借預付賬款貸銀行存款
2024-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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