這些數(shù)據(jù)無法拷貝,只能在原電腦上申報(bào),或者是換新電腦后,無法查詢。但稅務(wù)局系統(tǒng)中是有相對(duì)應(yīng)的申報(bào)記錄的。因?yàn)橹匦掳惭b后,數(shù)據(jù)全部是更新了。
老師,個(gè)稅原來在另外一臺(tái)電腦上報(bào)的40戶,現(xiàn)在要是換電腦,個(gè)稅的人員信息有什么方法能直接導(dǎo)入新電腦嗎?
在另一臺(tái)電腦的自然人電子稅務(wù)局上申報(bào)個(gè)稅,但還沒繳款,現(xiàn)在又換一臺(tái)電腦,那些數(shù)據(jù)都沒有,也沒繳款呢,該怎么辦呀 在新的電腦重新報(bào),繳款嗎,怎么處理呀
老師我報(bào)個(gè)人所得稅一直在另一臺(tái)電腦上,現(xiàn)在換新電腦,我要怎樣把之前的數(shù)據(jù)都遷移過來
老師 您好 想問下 我從一個(gè)電腦上(舊電腦)把個(gè)稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份到另一個(gè)電腦(新電腦)個(gè)稅系統(tǒng) 另一個(gè)電腦(新電腦)個(gè)稅系統(tǒng)原來也有2家企業(yè)的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù) 我把舊電腦的數(shù)據(jù)都備份完了之后(已經(jīng)到新電腦上) 然后新電腦的原來的企業(yè)的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)被覆蓋沒了 現(xiàn)在怎么可以把新電腦的原來的2家企業(yè)的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)備份回來呢 謝謝
財(cái)報(bào)我在另一臺(tái)電腦上申報(bào)填寫的,然后現(xiàn)在要在另一臺(tái)電腦上再重新搞一下,不是用用一個(gè)數(shù)據(jù)包的,我要怎么樣去轉(zhuǎn)移過來數(shù)據(jù)?還是說只能再重新填一遍?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除